您好,从0开始的账务最好了,从公账上把银行流水导出来,装修期间付的钱一笔笔确认发票有没有来,没有的统计好 ,一起给老板,老板可能会给您联络方式,您去催要一下
早上好,生产企业的出口货物 是不是得申请免抵退?能否详细过程告知一下
老师,我问下我上个月有申报出口未开票收入(视同内销)。这个月开票开上个月申报的未开票收入,又有出口货物(作未开票收入)。那我报表上申报的时候怎么填数据。有正有负数据直接抵减还是怎样?
企业付款盖章,是什么意思,都盖什么章
老师想咨询下厂商把发票开进来,但是这个货物的发票未抵扣,因为没有销售出去,会计分录应该怎么写呢
应付而未付的工资 0.01,是记入到营业外收入吗?
早上好老师,怎么能显示下面表?
报关单的数据是和商业发票一样吗
请问老师,进项比销项多是用留抵税额还是转出多交增值税科目?
老师,现在是这样的,我们公司给别人供了货,他们公帐是冻结的,款都不出来,能不能从其他公司代付
老师去年的专票我们没勾选抵扣入账,能让对方作废然后重新开票吗,对方还能作废吗
老师,收到总公司打来的钱怎么做账
您好,借:银行 贷:其他应付款
老师,那我这个其他应付款怎么充呢?
收到总公司钱算收入吗?
您好,先挂着,以后分公司营业有钱了会回款给总公司 借:其他应付款 贷:银行
老师,其他应付款要二级明细吗?可以注明其他应付款-总公司垫资装修费
这个环节总是弄不明白,感觉糊里糊涂的
您好,往来科目用客户和供应商进行辅助核算,千万不要把供应商或客户名称放在科目里
老师你的意思我不太明白
您好,其他应付款的供应商那么多,把供应商的名称全放在我们科目里,这会计科目要爆了 辅助核算是对账务处理的一种补充,即实现更广泛的账务处理,以适应企业管理和决策的需要 我们用其他应付款这个科目时,系统会强制让您选哪个供应商的应付款
借银行存款,贷其他应收款-总公司 我是这个意思
您好,我知道,您说的这个其他应收款-总公司是一个二级科目对不对 我说的是下图
其他应付款,应该是要知道是应付给谁嘛
您好,是的,用辅助核算,如果您有1万个供应商,您要设1万个二级科目呀