高新企业还有所得税,按15%的税率这个政策。 高新技术企业费用化的支出符合规定,可以100%扣除资本化的,现在是200%扣除。

老师们,下午好!请问关于高新企业研发费加计扣除,是否一定要成为高新企业才可以享受优惠?还没有成为高新企业之前的研发费用也是可以提前享受吗?
老师,我们在今年9月在同一市不同区成立了分公司,总公司是去年取得的高新技术企业,请问分公司所得税可以享受总公司高新技术企业税收优惠政策吗?
老师,你好,我们是做技术服务行业的,我们单位11月公布被评为高新技术企业了,我们是不是从11月份就可以享受高新技术企业的优惠了?所得税按照15%?可以同时享受小微企业的所得税优惠吗?100万以内是2.5% 100万-300万按照10%来缴纳所得税呢?
您好老师,我有个疑惑,比如我享受了研发费用加计扣除,但是我又不想享受高新企业的所得税15%的优惠政策,这个可以吗?因为我们是小微企业。
老师,我们公司去年评选的高新企业,财政收入拨款这部分可以抵税吗,高新企业是不是只有在企业所得税上边可以享受10%的加计扣除,别的优惠还有可以享受的吗
老师,如果企业所得税汇算清缴管理费用社保和国税局系统有几元差可以吗
老师 我们给一家公司售卖产品 这家公司付我们人员工资 平时开销费用的 百分之八十, 然后利润是对半分 所有的费用发票 开给公司了 那我们公司就只有收入 没有费用发票 这种情况 怎么处理账务 这家公司需要给我们开什么费用发票吗
老师,备考税务师,需要买教材吗?
老师汇算清缴时,基础信息表的从业人数按什么填?我们小规模,按季度所得税表还是按自然人扣缴端个税上申报的人数?咋填咋算
在越南,招待费的进项税可以抵扣吗?
#提问#老师,老师我们26年有培训费支出10000元,开开的专票税金291.26,如何做完整分录
老师公司的电动大门属于什么固定资产
老师好,25年有一笔费用20万已计提,发票是26年6月份到的。那我25年企业所得税汇算清缴时调增了这笔20万的费用。26年5月份我冲了25年这笔20万计提的凭证,那26年6月支付这笔费用的分录是借:利润分配-未分配利润20万 贷:银行存款 20万 分录这么做对的吗?那这笔20万所得税税前扣除最后应该怎么操作?
下乡收麦人员工作餐,做招待费可以吗有公司员工,有劳务员?
老师请教一下 婚姻存续期间,夫妻一方私自借款,不是用于家庭生活开支 若离婚了,婚内一方私自借款属于夫妻共同债务吗?