同学,你好
借:管理费用-培训费 10000-291.26
应交税费-应交增值税-进 291.26
贷:银行存款、其他应付款 10000

老师,你好。我们是培训机构,平时请老师来兼职授课,然后给老师的劳务费,他们是没有开发票给我们机构的,因为他们说劳务费要收20%的税金,那这部分的兼职老师课时费支出我要怎么做账?
老师您好,我单位主要给企业提供内训服务,请问我们外聘的老师在企业内训期间产生的住宿费(已开具6%的专用发票),我方是否能够抵扣进项税。双方合同约定由企业支付总培训费,我方承担老师的各项支出。
老师,我们是做电商的,假如我们平台订单金额是10000元,平台费是700(就是平台抽提成),我们卖给客户两个商品一个商品进货价6000元(含专票),一个商品进货价是2000元(没有发票),我们开出去的销项票是9300(增值税专票),问一下老师我们的毛利率是怎么算啊
请问老师,假如员工有1万元 提成需要发放,我们是通过第三方平台来发,我们扣员工7个点的税,10000*7% =700元,10000-700=9300,我们让第三方平台发,对方收我们6.5%的税点,给我们开6个点增值税发票,9300*6.5%=604.5,开发票是给我们开9300的发票,增值税额是526.42元,我如何做分录呢
老师 请教个问题 我们公司请外面的培训机构来给我们全体公司培训 金额 28000元 然后呢款现在已经支付了这个怎么写分录 发票开来了怎么计入费用 要明细分录哈
老师汇算清缴时,基础信息表的从业人数按什么填?我们小规模,按季度所得税表还是按自然人扣缴端个税上申报的人数?咋填咋算
在越南,招待费的进项税可以抵扣吗?
#提问#老师,老师我们26年有培训费支出10000元,开开的专票税金291.26,如何做完整分录
老师公司的电动大门属于什么固定资产
老师好,25年有一笔费用20万已计提,发票是26年6月份到的。那我25年企业所得税汇算清缴时调增了这笔20万的费用。26年5月份我冲了25年这笔20万计提的凭证,那26年6月支付这笔费用的分录是借:利润分配-未分配利润20万 贷:银行存款 20万 分录这么做对的吗?那这笔20万所得税税前扣除最后应该怎么操作?
下乡收麦人员工作餐,做招待费可以吗有公司员工,有劳务员?
老师请教一下 婚姻存续期间,夫妻一方私自借款,不是用于家庭生活开支 若离婚了,婚内一方私自借款属于夫妻共同债务吗?
老师,个体工商户报经营所得的那个人,在自然人扣缴客户端我在哪里添加他的信息?
电商公司,抖音软件会员费用是放销售费用-平台服务费还是销售费用-办公费?
老师,比如3月收汇USD100,记账汇率6.9,月末汇率6.8,3月没有结汇,4月结汇汇率6.6,账务怎么处理?
培训费属于职工教育经费吗
同学,你好
是属于的
通过应付职工薪酬用职工教育经费做个完整分录