你好,这个计入福利费就可以了,是进项税额不能抵扣,不需要是从销售。
那如果我公司是一般纳税人,我们是销售方,销售产品出去,给对方客户开具增值税专用发票与普通发票都可以是吗?如果对方客户是小规模纳税人,只能给他开具增值税普通发票,如果对方是一般纳税人,要给对方开具增值税专用发票是吗?
我是一般纳税人,从事猪肉销售。购买进100多万猪肉,对方给我开局普通免税发票。我销售出去100多万,基本是0利润。个人对公给我转账。销售出去没有开出发票。请问需不需要缴增值税。
老师好!我们单位是一般纳税人,公车卖给个人,开了一张13%的普通发票,需要缴纳增值税及附加税。请问,我们有购进材料的进项税额,可以抵扣这笔销项税额吗?
老师您好,请问一下,我公司是一般纳税人,我公司给事业单位干工程,我公司给对方开了增值税普通发票,但我公司购买材料开进来的是增值税专用发票,我公司可以进行抵扣吗?
请问,我公司是一般纳税人,购入一批水果发放公司中秋福利,对方开来了一张免税增值税普通发票,我如何入账。需要视同销售,缴纳增值税吗,或者可以抵扣吗
请问公账户头上的钱,需要对私转出开不了发票。像这样的情况是不是可以转到法人账户再用来支配?
关于计算器的问题,这个科学计算器为什么百分号和平方开方都不能用/想知道老师用的是什么类型的科学计算器?求图片
老师,子公司6月的业务切到了母公司,6月份主要清理往来,并发生处理剩余存货产生收入,打算7月注销,公司人员已在6月全部切到母公司,结果就是6月份会有收入但无人工支出,这样操作有税务风险吗?
甲公司适用的所得税税率为25%。2019年度实现利润总额为20000万元,其中:(1)国债利息收入2300万元;(2)因违反经济合同支付违约金200万元;(3)计提坏账准备3000万元;(4)计提存货跌价准备2000万元;(5)2018年年末取得管理用的固定资产在2019年年末的账面价值为2000万元,计税基础为400万元。假定甲公司2019年递延所得税资产和递延所得税负债均无期初余额,且在未来期间有足够的应纳税所得额用以抵减2019年发生的可抵扣暂时性差异。不考虑其他因素,算应纳税所得额怎么算? 20000-2300+200+3000+2000+1600=24500*25%=6125
请问经营活动产生的现金流量净额怎么算
公司要注销,因为公司没开公户,跟法人借了1000块钱,发工资,现在账上面有其他应付账款1000块钱,这个咋处理?用交企业所得税?
新成立的公司,通过Atm机存了3万元,我可以先做借款3万,记借:库存现金 3万 贷:其他应付账款3万,在记一个借:银行存款3万,贷:库存现金3万,
@董孝彬老师,刚好找到会计分录。
老师,这个是11月30完工,,什么时候开始摊销呢
员工安排在外地工作,算出差吗?公司租的房子,住宿费怎么入账
那请问,通过应付职工薪酬这个科目核算计入福利费吗,那个税要申报吗?
好,是的,需要缴纳个人所得税的。