您好,你们也是需要调整的。

老师,我想请问您一下,审计报告出来的时候,审计把调整分录都给我们写好了,我这边调整好以后,怎么样在账上的余额表里面检查所调整的分录是不是正确,需要在余额表里和那个数据做对比呢。我手上有审计报告的。
老师 我问一下哦 有审计给我们公司出出具的审计报告上有调整分录 是不是需要在用友软件上也做调整分录?
审计报告和我们的财务报告不一致 我需要把审计报告调整到一致吗 是直接反结账调报表还是在今年的报表上通过以前年度损益调整来调整
请问老师,我要出2021年的审计报告,审计报告公司发现2020年出的审计报告数据和2021年初系统的数据斜街不上,原因是2020年做了审计调整,调整的数但是没有在系统里面录入,请问我现在要怎么做呢?
老师,年度审计报告出来后一般是按审计报告截止日去调整还是按照收到报告当月去调整相关科目?就比如说审计截止日2022年6月30日(报告上已经给出调整相关数据),可是我收到审计报告是2023年2月份,谢谢
固定资产是在哪里录的
您好老师,打扰了,有空回复就行。 法人和股东还有员工,拿的备用金,可以用年终奖应付职工薪酬抵销其他应收吗?
上期出口退税数量报多了怎么办?
12月31号,账面其他应付款借方还剩500万,以前年度年底都清掉的,今年非得到最后一天操作,老板限额了,这个是公司转给老板的钱,现在31号没弄干净,后面怎么办呢?不知道老板还会不会清掉,挂账面上的话会设计20%个人所得税的吧,会被当做是股东分红,除了这个还会涉及什么税费吗? 可以弄成借款吗,但是这个钱是25年发生的,这个借款也要算一整年度的借款利率了吧,只是年底还没还完
找郭老师有问题咨询,其他老师不要接
单位给员工交的中国人寿的意外伤害保险。因为有员工受伤,中国人寿给单位转来的保险赔付如何做账呢,单位又把这个钱付给员工了,如何做账呢
请问一般商城赠送的积分,比如200,在商户消费,200,请问怎么做账务处理
想问一下,企业是生产工艺品,还有公仔之类的。他收到模具加工费发票,这样正常吗?
没有出货是不是就不用挂应收
为什么SAP系统,在年末必须进行科目余额结转呢?
调整去年的财务软件 还是调整今年的
这个在今年调整就行的
也就是说,审计报告9月份才出来。我按照报告出来的月份调整吗?
没错的,就是这个意思的
那么我需要贷款,银行要求提供6月份报表和明细表,审计报告里面的报表期末和我今年期初数不一样,这个也是可以的吧?
没问题,银行贷款是可以的。
但是银行要求期初数据和2022年期末数据一样
这本身不就是一样的嘛