红字发票需要入账的哈
老师好,我这边发票已认证,已开红字信息表,对方说红冲之后重开,我还要把需要红冲的发票回去吗,已做账
老师,那个发票冲红再重开,是价格开错,会计分录的做法是不是把以前销售的那张发票做账红字,就可以了
老师 本月冲红上月的发票 做账的时候 也是把之前的分录直接红冲就可以吗
老师您好,我们公司有一笔红字发票,我要怎么入账,这个发票是我已经抵扣了开的红字发票,我是把之前的凭证做红冲就可以了吗?
老师,红字发票需要入账吗 还是不用入账把之前的发票做的账红冲掉就可以
老师请教一下,工程公司往外分包了工程,这个进项票开了劳务费可以吗
老师 工商年报的即时信息需要填写吗
旅游景点的门票怎样合理入账
我的失业保险清算代付户,是什么意思
您好!老师麻烦问一下企业费用企业所得税前扣除比例百分比和范围是多少
我公司要购买一辆二手车,卖方是个人,只提供二手车销售统一发票。问过资深会计,卖方应该还需要开具一个增值税发票给我公司。但卖方不愿意开,我公司取得这辆二手车后还能做成本吗
老师汇算清缴时调表不调账,调的是什么表
老师,过年给老板敬酒一般怎么说?
老师好!)购买了一套员工宿舍用的桌子,价格为1930元,此交易是真实存在的,商家提供的发票是由深圳市福田区福维答贸易商行(个体工商户)开出,发票号码:******,产品是家具,金额¥1910.89元,税额¥19.11元,合计¥1930元,该票我公司已入账。于2025年6月12日收到税局通知,以上发票涉及虚开,我司于2025年6月13日已重新更正了2024年度企业所得税汇算清缴申报,在纳税调整项目明细表已作调增,并补缴了税款96.5元。 后税局要求填以下资料:但我不知道要怎样填写,麻烦老师帮我填写,谢谢您 增值税抵减留抵金额(元): 企业所得税调整应纳税所得额(元): 企业所得税调整应纳税额(元): 企业所得税弥补亏损额(元):
3月计提了奖金,分录借管理费用应付职工薪酬1000 贷应付职工薪酬——工资1000。四月冲销奖金,分录写借管理费用应付职工薪酬-1000,应付职工薪酬——工资-1000可以吗
红字发票入账的话,那之前的发票做的账需要再红冲吗 这样不就重复红冲了吗
是根据红字发票做红冲
意思就是红冲一次就好了是吗
是的,就是红冲一次就好了