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发生红冲除了冲掉记账凭证是不是也要把对应的增值税发票,有发票是不是可以正常入账为什么要红冲,税盘里怎么会有红冲发票的功能,什么情况下会用到

2022-01-13 14:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-13 14:09

你好,我们是根据原始凭证做记账凭证。红冲记账凭证可能是做错了红冲更新,这种情况并不需要红冲原始凭证。直接红冲后做更正分录。如果税盘里面红冲了发票也就是说开具了负数发票,那么本月就一定要做一比红冲分录将已确认的收入充掉。税盘里的红冲发票只有确定发票有问题需要开红字才能使用。

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你好,我们是根据原始凭证做记账凭证。红冲记账凭证可能是做错了红冲更新,这种情况并不需要红冲原始凭证。直接红冲后做更正分录。如果税盘里面红冲了发票也就是说开具了负数发票,那么本月就一定要做一比红冲分录将已确认的收入充掉。税盘里的红冲发票只有确定发票有问题需要开红字才能使用。
2022-01-13
您好,所有 的蓝票和红票都生成凭证,这样是可以
2024-11-27
红冲收入及销项:借 “主营业务收入(红字)”“应交税费 — 应交增值税(销项税额,红字)”,贷 “应收账款等(红字)”。 冲销未交增值税:借 “应交税费 — 未交增值税”,贷 “应交税费 — 应交增值税(转出未交增值税)”。 结清余额:有留抵可申请退税,最终确保税费科目余额为 0。
2025-11-06
你好,借利润分配未分配利润 应交税费应交增值税 贷应收账款, 然后再做开发票的 借应收账款 贷利润分配未分配利润 应交税费应交增值税 一正数一负数,不需要多交税的,你之前已经缴纳了
2022-05-11
你好,之前红冲了收入的,你现在需要调整借应收账款,300 贷以前年度损益调整 应交税费。
2023-09-14
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