你好,补做一笔分录 借财务费用 贷银行存款32

老师您好,公司2019年9月成立,2020.4月税务备案,领导找了个会计代账,只做税务申报,现在我发现公司之前的会计2019年发生的所有收入支出都没记账,0申报,2020年的收入支出往来,只列了一部分,银行等科目与实际都不符,像这种情况,老师,我应该怎么调整账务,与实际一致
老师您好,请教一个问题 现在发现2020年度有2笔账务,分别少做2笔分录。先重新反结回到2020年度,重新修改该2笔账务。重新修改后导致利润表和资产负债表中的部门数据出现差额 请问这种情况在2021年度做修正分录,应该如何调整 错误分录一 借:其他应收款 贷:银行存款 正确分录分别是 借:管理费-福利费 贷:其他应付款 借:其他应付款 贷:银行存款 借:固定资产 贷:其他应付款 借:其他应付款 贷:银行存款
2.ABC会计师事务所的A注册会计师负责审计甲公司2020年度财务报表。与货币资金审计相关的部分事项如下:(1)A注册会计师认为库存现金重大错报风险很低,因此,未测试甲公司财务主管每月末盘点库存现金的控制,于2020年12月31日实施了现金监盘,结果满意。(2)对于账面余额与银行对账单余额存在差异的银行账户,A注册会计师获取了银行存款余额调节表,检查了调节表中的加计数是否正确,并检查了调节后的银行存款日记账余额与银行对账单余额是否一致,据此认可了银行存款余额调节表。(3)因对甲公司管理层提供的银行对账单的真实性存有疑虑,A注册会计师在出纳陪同下前往银行获取银行对账单。在银行柜台人员打印对账单时,A注册会计师前往该银行其他部门实施了银行函证。(4)甲公司有一笔2019年10月存入的期限两年的大额定期存款。A注册会计师在2020年度财务报表审计中检查了开户证实书原件并实施了函证,结果满意,因此,未在2020年度审计中实施审计程序。(5)为测试银行账户交易入账的真实性,A注册会计师在验证银行对账单的真实性后,从银行存款日记账中选取样本与银行对账单进行核对,并检查了支持性文件,结果满
甲公司是ABC会计师事务所的常年审计客户,A注册会计师负责审计甲公司2020年度财务报表,确定财务报表整体的重要性为300万元。与货币资金审计相关的部分事项如下:(1)甲公司一笔1000万元的定期存款于2021年1月到期。A注册会计师于2020年末检查了相关的开户证实书原件,于2021年2月检查了到期兑付的银行凭证及相关的银行对账单,据此认可了该笔定期存款的存在。(2)A注册会计师实施实质性分析程序发现,甲公司2020年度账面记录的银行存款利息收入明显少于预期值,经调查系年内向关联方借出资金、甲公司账面未作记录所致。因借出资金已于年末收回,不影响银行存款余额,A注册会计师认为不存在错报。(3)甲公司与其子公司、乙银行签订的集团现金管理账户协议约定,子公司银行账户余额超过500万元的部分自动拨入甲公司银行账户。A注册会计师检查了相关协议,并通过函证向乙银行确认了资金归集账户的具体信息,结果满意。(4)为验证银行对账单的真实性,A注册会计师要求甲公司财务人员提供相关的网银记录截屏,将网银截屏信息与银行对账单信息进行了核对,结果满意。(5)在测试银行存款余额调节表时,A注册会
3.甲公司是ABC会计师事务所的常年审计客户,A注册会计师负责审计甲公司2020年度财务报表,确定财务报表整体的重要性为300万元。与货币资金审计相关的部分事项如下:(1)甲公司一笔1000万元的定期存款于2021年1月到期。A注册会计师于2020年末检查了相关的开户证实书原件,于2021年2月检查了到期兑付的银行凭证及相关的银行对账单,据此认可了该笔定期存款的存在。(2)A注册会计师实施实质性分析程序发现,甲公司2020年度账面记录的银行存款利息收入明显少于预期值,经调查系年内向关联方借出资金、甲公司账面未作记录所致。因借出资金已于年末收回,不影响银行存款余额,A注册会计师认为不存在错报。(3)甲公司与其子公司、乙银行签订的集团现金管理账户协议约定,子公司银行账户余额超过500万元的部分自动拨入甲公司银行账户。A注册会计师检查了相关协议,并通过函证向乙银行确认了资金归集账户的具体信息,结果满意。(4)为验证银行对账单的真实性,A注册会计师要求甲公司财务人员提供相关的网银记录截屏,将网银截屏信息与银行对账单信息进行了核对,结果满意。是否恰当,如不恰当,说明理由
2025年10月27号,今天个税新增的人员信息采集,任职受雇从业日期也是今天,需要报个税吗,9月个税已经申报完了 如果需要报,不想给该人报9月个税的话,怎么操作?
老师,我们公司是一人有限公司,实收资本是一百万实缴到位的,截止九月底账上未分配是负的十万多,所有者权益是97万,现在想把自然人持股的百分之六十七转给企业法人,可以吗
老师您好,我们是总公司,今年跨区域成了了分公司,所得税第三季度汇总申报怎么操作呢,是自己相加收入成本利润,填报总表吗
老师由于发票作废造成留抵税额的账务处理
老师,申报企税,提示个人所得税申报的是0,这是怎么回事,我有申报所得税,我填报的是个税申报数+单位交的社保费+福利费
老师您好,施工行业挂靠别人纸质,如果项目用的材料占比比较大,人工少,按项目材料用量,我们给质资方提供专票进项会比质资方实际要求超出很多,这个有什么更好的办法有利于我们公司吗,希望老师给个建议,谢谢
建筑公司退去年企业所得税怎么做分录
老师,*非金属矿物制品*C30混凝土 *非金属矿物制品*植草砖 *非金属矿物制品*C30混凝土 *非金属矿物制品*植草砖 请问这些品名要不要申报印花税,如果要,请问放哪个子目?
我们收到个体户开来的发票,可是对方公司注销了。现在账还没有销账,怎么处理啊
10月份申报完第三季度的税,是从什么时候开始才变成一般纳税人的?10月份收到的专票还能抵扣吗
要说明什么吗?
不用说明,摘要写清楚,是补做账即可的