同学,你好
就挂在账上,之后抵扣增值税的

老师好!由于财务操作错误,把不应征税的项目交了税,并且取得了大量的进项发票,现在要改过来,留抵税款该怎么处理呢?
您好老师!增值税专用发票进项税额已认证,但是由于某种原因,报税时,这个进项税额作废了。请问账务该如何处理?谢谢!
老师,我们进项税额当月勾选抵扣,又作为期末留抵税额,需要做账务处理吗?
老师,公司有增值税退税,怎么做账务处理,由于留底乘以进项构成比之后,少退的金额怎么处理,感谢感谢
老师由于发票作废造成留抵税额的账务处理
老师,我们有A.B两家公司,B公司股东是A公司100%持股,这两家公司可以合并报表的吗?
请问中级会计实务分录金额右侧标注了单位到底扣不扣分?急急急能不能给个准确说法?科目和金额数字倒是对的,就是多加了“万元”,大题的题干写的是“答案中的金额单位用万元表示”
本次电商报税是用销售收入减去退款对吧
老师你好,请问对长期股权投资增资减资,即投资公司针对被投资公司的增资与减资账务处理如何处理?以及税务上的处理怎么处理?能否帮给个思路一下吗
老师怎么查看公司一整年开票金额是多少
请问小规模增值税可以申报在30万以内嘛 这样免税,然后企业所得税的收入会和增值税的对不上 这样有问题嘛?
老师怎么查看公司一整年开票金额是多少
注册会计师会计分录金额右侧标注了单位会不会被扣分?金额和科目正确
老师请问审计报告里的本年应交数是这一年的税吧?
老师,我们公司需要资金,账户不够,能不能法人个人转到公司账户,后面盈利了再转回去给法人
挂帐的会计分录怎么写呀老师
同学,你好
你之前发票作废的分录发一下
我把之前的分录暗红字又录了一遍
同学,你好
那是对的。
那你现在应交税费-未交增值税有留抵,不用特别处理
纳税申报表如何和财务报表统一
同学,你好
应交税费-未交增值税余额在贷方,就是有留抵的,和报表留抵金额一致