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老师由于发票作废造成留抵税额的账务处理

2025-10-27 15:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-27 15:15

同学,你好
就挂在账上,之后抵扣增值税的

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快账用户4306 追问 2025-10-27 15:16

挂帐的会计分录怎么写呀老师

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齐红老师 解答 2025-10-27 15:17

同学,你好
你之前发票作废的分录发一下

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快账用户4306 追问 2025-10-27 15:19

我把之前的分录暗红字又录了一遍

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齐红老师 解答 2025-10-27 15:19

同学,你好
那是对的。
那你现在应交税费-未交增值税有留抵,不用特别处理

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快账用户4306 追问 2025-10-27 15:20

纳税申报表如何和财务报表统一

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齐红老师 解答 2025-10-27 15:21

同学,你好
应交税费-未交增值税余额在贷方,就是有留抵的,和报表留抵金额一致

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同学,你好
就挂在账上,之后抵扣增值税的
2025-10-27
您好。是的。建议再次咨询税局12366
2021-11-30
你好, 借成本费用 贷应交税费应交增值税(进项税额转出)
2022-07-27
你好 做一个红冲的就可以
2021-01-18
您好,确认实际金额,将账面金额调整与实际金额相同
2021-01-18
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