直接按我接手的科目余额表报就行的

这张装修票,只开了发票还没有付款,也没有签合同,怎么记呀?我问了税务局的说是不能记在在建工程和固定资产原值,会计分录怎么写?进项税和支出的金额要分别寄两个会计分录吗?还是记在一起,麻烦给写一个会计分录
老师,收到客户的310元样品费,以及2000元的设计费。2000元可以计入预收账款吗?因为我们是制造业,后期如果说量起来了,开模费之类的会抵消
一般纳税人,我司主业运输代理服务,税务局在问实际经营地址,实际是居家办公。为什么一定要提供这个地址呢
老师,我公司要注销,但是账上挂着100多万应收账款,到最后怎么办?就是收不回来
同时收到几个公司应收账款,可以合并到一个凭证里边吗?就是借 一笔银存 贷多个公司的应收账款,我看我们之前会计做的 多个银存 对应公司的应收 也是一个凭证?是有什么区别吗
这张装修票,只开了发票还没有付款,也没有签合同,怎么记呀?我问了税务局的说是不能记在在建工程和固定资产原值,会计分录怎么写?进项税和支出的金额要分别寄两个会计分录吗?还是记在一起
老师你好,公司销售自己使用过的汽车需要做个评估报告吗?
清关手续及费用是买方负责还是卖方负责
老师,开普票1个点不用钱。开专票13个点,我们要加9个点合适吗?这个怎么算加多少个点合适怎么算?
补交2023年度增值税,城建税,教育费附加,印花税后怎么做账,还需更改以前年度报表吗?
财报上的年初数据我也改了?
你这个是没有必要修改的
老师,麻烦解释哈重分类好吗?不是太懂 谢谢
我的理解就是比如说预收账款是负数,就调整到应收账款里面,调整一些负数科目
重分粉只有有这两个科目变动,不会有其他哈。
对,其他的也会涉及到,一般就是实际到负数的科目
因为前面的数据不对,我现在利润表也不对啊,营业收的期初也不同,我这怎么报啊?
这个你现在做账了吗?
全的余额表和报表不同。
这种情况,你这个只能是先申报,然后慢慢调整
做了的,在报财报才发现以前的数据不对
那你就只能先申报了,然后后期再调整
我按我的表申报吗?
对,按照你做完的申报