你好,不用结转的,实际抵缴的时候结转

老师好!出口退税企业,应交税金-应交增值税-出口退税科目期末有余额吗?不需要结转吗?谢谢
应交税费—应交增值税—进项税额转出 30,这个三级科目有余额正常吗?不是应交增值税科目月末要结转到一个科目吗?
老师 您好!期末应交税费-应交增值税(进项税额转出)科目贷方余额需要结转吗?
年终,应交税费-转出未交增值税 /应交税费-转出多交增值税这两个科目还有余额,然后还要结转到什么科目吗?
老师好,应交税费-已交税金这个科目有余额吗?需要结转吗?
国有船厂盘库,审计第三方+国有船厂的财务部+国有船厂的仓库,现在第三方审计要写报告,仓库要写报告,问 船厂财务我(也是跟随监盘的,好几个仓库来回串,看第三方审计和库管盘点仓库)我这边还用写报告吗?
老师,我们这个月跟客户账没有对好,发票可以先不开吗?放在下月开可以吗?会有风险吗?
劳动合同,原先的公司改名了,续合同的话 需要备注什么?
请教老师,我工厂购买了一台固定资产10000元,过了几个月卖了11000元,账上可能出现分录做在营业外支出科目吗
先收汇,后报关出口,这个正常吗?
老师您好,这个经营范围可以开场地费用嘛
公司员工在本公司缴纳社保,工资可以从别的公司发放吗
老师,请问超市公司购进一套货架70516.85元,累计折旧了15278.64元,净值55238.21元,超市经营不下去了关门了,货架当废铁卖了3800元,要怎么入账?
谢谢老师!关于工资问题,请假一天扣除工资比上班还要多 我月薪2000,月工作26天,若请假7天 是不是应该2000÷26*19天/本月工作26—7计算出19天的工资
老师,一家酒店换了门窗,他开的发票是金属制品*门窗,我应该记到哪个科目里面
抵缴是什么意思呀?余额全部是交完增值税的金额
意思是你是在异地预交的,在本地申报时抵减
这些余额不是异地预缴的,是每个月缴纳增值税的金额累计起来的
那就是没有计提增值税的哈,只是做了交税的分录
那这个账需要调吗?怎么调呢老师?
你是小规模还是一般纳税人?
我是一般纳税人
月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,就不做任何分录,大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
老师,那现在这个科目的余额我该怎么处理呢?
不用考虑进项和销项的余额,正确交税就行
老师,我说的余额是已交税金里面的余额,就是之前增值税没有计提就直接入账了
那么现在就补计提的分录