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你好老师,小微企业电子税务系统申报季度增值时,减免明细表怎么填,本季度收入25.7万无(其中有3%的专票税费)!

2023-10-16 16:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-16 16:21

开有1%的专票没?没有就不用填

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快账用户7223 追问 2023-10-16 16:22

专票开3%的,其他只有1%的普票了

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齐红老师 解答 2023-10-16 16:29

不用填减免的了哈

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快账用户7223 追问 2023-10-16 16:30

你好老师,具体什么情况需要填减免明细表?

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齐红老师 解答 2023-10-16 16:35

开的1%的专票,或者超过30万需要交税,才填减免2%

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快账用户7223 追问 2023-10-16 16:36

你好老师,开的1%的专票,或者超过30万需要交税,填写减免2%,是填在一、减税项目还是填在二、免税项目?

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齐红老师 解答 2023-10-16 16:39

是填在减免税,不是免税

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快账用户7223 追问 2023-10-16 16:41

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-10-16 16:43

不客气,祝你工作顺利!感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。

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开有1%的专票没?没有就不用填
2023-10-16
页面表不用填写,这里忽略题就好。
2024-07-01
同学你好,做分录按1%就行了,申报时要换算成3%。就不会卡了。
2024-01-13
你好,和这个27填写一样的,开的免税的税率都12行里面填写
2024-07-12
您好 增值税减免税申报明细表本期发生额是填写专票的减免税额 增值税减免税额申报明细表期初有余额是前面月份填写了没有抵扣
2022-04-12
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