你好,个人和企业的都退回了吗?
老师,我们7月份缴纳社保的 时候基数还没有调整,8月份调整后补缴了7月的怎么做分录啊
老师,请问下个税申报10月份的,然后10月社保基数调整了,要补缴1-9月份的,那么申报个税里的社保金额包含补缴部分吗
4月份因为社保比例调整,社保局补扣了1-3月的差额金额,但是1-3月的社保数个税已经报了,请问下补的金额也报在4月份的社保里吗。 比如1-3扣了300,个税里报的也是300,4月份扣了1-3月的补差额100,4月的400,那个税怎么报呢
社保8月份调基,但是8月份工资里没有扣除调基后个人的部分,9月份的时候才把差额补扣,这种情况下9月工资登记记账凭证是应该怎么做账呀
老师,上个月社保调整基数整体下调,然后把1-8月份社保下调的钱补给公司,8月份社保的金额是8月份的社保金额-下调的金额。这种情况怎么写分录啊?
您好,红字信息确认单录入,是销售方操作?还是购买方也可以操作?让销售方重新开具发票,应该按怎样的流程操作呢?
做样板的,不是拿来销售的,是费用化还是库存商品-样品
老师您好,请问公司法人银行打款,入账为实收资本,就需要缴纳印花税是吗?
老师请问一下,固定资产地毯机上毛刷做什么费用
会计专业职务聘任文件或证明,在报考中级的时候上传什么?
我仓库商品数量为0,但是库存金额却是负数,请问是什么原因造成的,要如何做财务处理?
固定资产取得的是专票,怎么账务处理?麻烦发下一般纳税人简易计税的政策
老师,公司给员工缴纳社保,公司部分个人部分都是公司承担,怎么做账呢
老师,零星支出税前扣除有什么具体的规定
郭老师,我们制造业,周转材料我们要领用,是做什么科目,要先领到生产成本里吗
对对,老师,我有点晕了
借其他应收款, 贷应付职工薪酬,社保 其他应收款个人负担的社保, 这个是退回的 个人负担的,你就少给人家扣除一部分,发工资的时候想着,然后企业负担的 借应付职工薪酬,社保 借管理费用,社保负数 抵扣 借应付职工薪酬、社保、 其他应收款、个人负担的社保, 贷其他应收款, 银行存款