你好,个人和企业的都退回了吗?

老师,我们7月份缴纳社保的 时候基数还没有调整,8月份调整后补缴了7月的怎么做分录啊
老师,请问下个税申报10月份的,然后10月社保基数调整了,要补缴1-9月份的,那么申报个税里的社保金额包含补缴部分吗
社保8月份调基,但是8月份工资里没有扣除调基后个人的部分,9月份的时候才把差额补扣,这种情况下9月工资登记记账凭证是应该怎么做账呀
老师,上个月社保调整基数整体下调,然后把1-8月份社保下调的钱补给公司,8月份社保的金额是8月份的社保金额-下调的金额。这种情况怎么写分录啊?
社保调整基数了,今天1月5号补缴去年的社保钱,12月份的会计分录需要计提补缴的社保金额吗?
公司有小程序,小程序结算单金额和手续费合计2万,财付通提现到公户8万,可以直接按照8万确认收入吗,如果按八万确认收入吗,怎么做分录,小程序结算单分录怎么做
请问老师,老板买一台手机11999元,开了普票回来,能入账吗?
消防证到那个学校考,需要那些手续。
老师,借应付账款11994.1元,贷应收票据11994.1元,我做账时才发现25年11月份的应付账款金额要写5850元才对,怎么更正这笔分录
印花税和所得税费用可以归为管理费用/税费吗
老师你好,加工费入什么科目
请问老师,取得滴滴发票和地铁发票电子普票,需要列明旅客信息么?
出口货物因为进项开不进来,如何处理?
现在还可以留抵欠税吗?怎么有的说可以,有的说不行,然后1月的我目前欠着,2月也打算欠,4月来进票,4月再申请抵,那么2月的税,我能正常报上吗
@董孝彬老师,别的老师别回答
对对,老师,我有点晕了
借其他应收款, 贷应付职工薪酬,社保 其他应收款个人负担的社保, 这个是退回的 个人负担的,你就少给人家扣除一部分,发工资的时候想着,然后企业负担的 借应付职工薪酬,社保 借管理费用,社保负数 抵扣 借应付职工薪酬、社保、 其他应收款、个人负担的社保, 贷其他应收款, 银行存款