你好,学员,申报填写归属期时选择以前的归属期就可以了

老师,我们19年购进的材料已经转成商品销售了,当时开的是普票,税务局说我们是虚开发票,所以前几天去税务局调减了19年所得税报表成本金额,补交了所得税和滞纳金,那我应该怎么调账呢
请问老师,我有ab两个单位,a是个体户一般纳税人(想注销了)以后用b(是公司一般纳税人),去年6月a把最后一点货平价出给b了b正常销售,现在税务局可能不同意,我回到21年6月更正申报,我还有留抵的进项税,留抵的税额多应该抵不完。不超10万不用缴纳水利基金,得补缴印花税,我把 借 银行存款 贷 主营业务收入 应交税费 应交增值税 销项税 改动一下 多缴的印花税补提一下、再缴纳,可以吗? ,
老师你好,麻烦问一下我2021年的一张成本发票出了问题,现在税局要求我补缴所得税,发票金额是20万元,所得税和滞纳金都交完了,税局要求我更改2021年的财务报表,我不知道应该怎么做,请老师给我说一下怎么做
老师您好,刚刚追问不了。我的情况是扣缴端已经删除员工近1年的收入信息了,个人所得税App也已经更新我删除后的信息了,目前个人所得税App不显示员工有收入。但是自然人电子税务局仍然显示修改删除之前的申报信息,因为员工要办一个业务,需要自然人电子税务局没有申报收入信息,这边自然人电子税务局还显示之前的收入。我也去税务局了,税务局也表示手机端和网页端是否同步他们管不了,自然人电子税务局400电话我也打了,他们也说没办法。现在已经过去12天了,我不知道怎么操作才能让网页版自然人电子税务局和手机App申报信息同步。税务局系统查我们单位,也是没有这个员工申报信息了。
老师公司去年的利润表和企业所得税的报表利润不一样现在税局让修改报表,报表多了个营业外收入我已经给他去掉了但是现在借贷不平我要怎么调整,营业外收入做账的时候做错了是应交税费应交增值税,现在我把收入加到应交税费应交增值税里面我的金额不平了我要调哪个科目呢?
银行账户设置数大于经营主体向税务机关提供数是什么意思
人力资源-施工费 属于劳务费还是?
加油票备注栏的车牌号不是公司的是员工自己的车牌,入账有影响吗?
老师,养殖企业,月底结存的畜牧生产成本,是那些羊的,怎么检验结存的金额是否合理?
老师能拉我进答疑群吗?
你好老师,公司参加25年国际展会,政府的补贴资金到了,应该怎么做分录呢?
你好 我们是小规模纳税人 员工用个人账号给公司买了空调 因为有补贴不能开公司名称的发票 只能开给个人 这个发票可以抵扣企业所得税吗?
老师,请问这样直接计提,是不是增大了26年1月的费用?我这是跨年调整了吧?按照之前的记账方式,25年已经进了12个月的社保的费用了,不需要借助以前年度损益调整这个科目吗?
老师你好,想问一下小规模公司开给自然人的发票需要缴纳印花税吗?
看老师,出口退税的进项税是先抵扣再退吗
是啊,我也是那么选择的啊,但是查不到应补交的金额呢
你自己填写缴税的基数,填写完自动计算税额,缴纳的时候自动产生滞纳金
是的,我自己填写了,但是后台查不到
申报缴纳那里,或者申报查询查不到吗,学员
查不到啊
学员实际都是申报缴纳了吗
就是22年的,我当时都已经申报了,但是只报销项没有报进项的,现在要补,
这个方式查不到吗,学员,不应该的 ● 1、登录电子税务局,单击“我要办税”-“税费申报及缴纳”。 ● 2、单击“印花税申报”。 ● 3、单击“信息查询”-“涉税查询”。
是啊,差不多,我都要崩溃了
那不应该,老师刚跟同事讨论了一下,也是这个路径
是,我也按这个路径走的,那麻烦老师了,我明天去税务所吧
可以先找专管员问一下,再去税务局大厅