需要把以前年度损益调整科目结转到未分配利润。

实在不明白以前年度损益调整怎么用,比如三月份发现需要调整以前年度损益,借 以前年度损益调整,贷 未分配利润,这时候未分配利润不是记到三月了吗,怎么会影响期初数呢?我就是不明白这个记账怎么影响资产负债表期初数,记在三月份是提现在资产负债表未分配利润三月的本年累计数里面,怎么会影响期初数呢?
老师,我现在准备做2022年企业所得税汇算清缴,我在2022年10月的时候做了这样一笔分录(补2021年忘记出库)借:以前年度损益调整5万贷原材料5万、借:利润分配-未分配利润5万贷:以前年度损益调整5万,我现在做2022年汇算清缴,需要做什么吗?意思就是需要填哪些表调增还是调减的吗?
今年4月份做了一笔以前年度损益调整,冲减利润分配,导致现在资产负债表里未分配利润期末减去期初数,不等于利润表里净利润,我应该调整资产负债表哪里
老师您好,我想问一下,比如我在2023年5月份报2022年的年报,在2013年1-5月份我记了一笔,借:以前年度损益调整500,贷:库存现金,导致我资产负债表未分配利润年初减去年末数就差了这500,我该怎么办
老师,您好!由于我未计提去年的所得税,今年用了以前年度损益调整科目,做的分录是 1、借:以前年度损益调整 贷:应交税金-应交所得税 2、借:应交税金-应交所得税 贷:银行存款 3、借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整 这样导致了资产负债表的未分配利润期末数—年初数的金额和利润表中的净利润不一致,就差了以前年度损益这个金额,请问改怎么办呢?谢谢!
老师,做股权转让时,账上之前有100万的暂估成本,需要变成利润吗
5月做账: 借:管理费用-办公费9000 借:应交税费-应交增值税(进项税额)1000 贷:其他应付款-老板10000 这笔费用不能做账,也不能抵扣,但是五月做了账也抵扣了,6月账务里怎么更改呢
自然人代开出租房产的发票,一年20000元,需要缴纳哪些税费?如何计算
老师你好,装饰装修公司,在归集的时候 用工程施工-材料费,结转成本时:借:主营业务成本 贷:工程施工 这样吗?
老师,我们抖音店卖书,平台服务费和赔付客户的费用都是账扣的从抖音店卖书的款里,这个分录我该怎么做呢 平台服务费账扣200元赔付消费者30元。
老师你好,我想问一下,我们做饭阿姨之前没报公司,受雇日期可以选4月,在6月时直接报这几个月的工资
老师,公司开的发票是销售代理服务,这个做收入。对应的成本是什么啊
#提问 老师:我之前提的问题在哪里可以看到?
老师:合同签订10款产品,后来有两款产品又不要了,只要8款产品,发票也开8款产品,合同需要修改吗?
法人自己的车给公司租赁、签了租赁合同9000元、这笔钱没有发票可以做账管理费用
我已经结转了,但是资产负债表期初减去期末,和利润表的利润就差了这500
那咱现在这个资产负债表是不是平的,如果是平的,把这个调整的金额加上能对上那就不用处理。
资产负债表未分配利润数期初减期末正常不是应该与利润表利润数相符吗?
是这样的关系,资产负债表的未分配利润期末数等于期初数加上累计的净利润。
按我说调了500的就不等于了,该怎么弄
你的意思资产负债表的未分配利润没有变化是吧,那你就手动去调整这个500元的金额。
那我应该调整资产负债表未分配利润的期初数还是期末数
好调整期初数就可以了。