您好,这个是属于的,下个月扣掉

请问下老师,我一月份的项目已经完工,也已经开票回款结束。当时有票的做成本了,没票的也没暂估。现在项目上又来了很多发票,金额很大。那我是直接这个月做那个项目的成本,还是反结账到一月份增加个暂估成本,然后这个月再红冲吗?
老师好!上个月进项发票算错了多开了79万的发票的发票,当时多出来的进项税做借应交税费进项税,贷应付账款~供应商,现在这个月实际的成本是230万,把上月多开的79万减出来,实际开票是158万,请问这个月成本要按实际230万来做,对应的进项税就没有那么多怎么做平呢
老师,上个月我们公司生产的A半产品100件。在上个月6月份产品入库时是作为良品入库了,但是在本月领用A半成品生产的时候,发现上个月入库的A半成品100件,其中有10个需要作报废处理掉。部分原因是生锈坏掉了,还有部分原因是手修无法修好,最终只能定义为报废品。那对于这些各种原因导致的报废。财务在做成本核算的时候,可以直接减少当月的半成品良品入库数据,增加当月的BAO数据吗?如下例子:假设本月共生产A半成品250件,报废25件。财务做成本核算,计算当月良品入库,把本月发现的上月生产批次的报废的10个在当月良品入库数里面调减(250-25-10=215件),NG数:当月NG加上在本月生产时发现的上月上次批次的10个报废品(25+10=35件)。这样去做可以吗?
老师好,我们之前的账没有成本只有费用和银行数是准的,现在重新盘点库存有个数,盘点的这个库存有一部分在之前的会计账已经被做进费用了,现在根据资产减负债减实收资本倒挤出一个未分配利润,利润表根据与资产负债表的勾稽关系倒挤了一个成本,这个成本这么推的有没有问题?是否存在成本多结转的情况
老师,请问我12月份已经结账了,但是发现12月份多做了成本100万,12月份账已经不能调整了,我准备汇算清缴补缴上,那我能直接调整在22年1月中,作一笔,借:成本100万(红字)贷:利润分配-未分配利润100万(红字),这样操作行吗?
你好老师个体户经营超市 因电梯故障把人伤害赔了6200元会计分录怎么做
老师你好,我们是生产出口企业,做螺旋搅拌机的,然后国外客户从国外买了减速机送到我们公司,报关单上写了进料对口,我们把减速机安装到我们的产品上,再出口卖给国外客户,比如减速机50万(客户出钱),我们的产品200万,然后我们出口报关单上的金额填的是250万,这样的话,其实我们收款才200万,但是开零税率打算是开250万,还是200万?
老师 ,我公司出口业务按完结月记入的收入,这样更接近于税务局的统计数据,销售收入换算汇率可以按完结月份第一个工作日汇率计算吗?
老师,2月份专票红冲,但是这个专票在2月份申报一月份的增值税时候已经认证抵扣完了,现在红冲了是到3月份申报2月份的时候做进项转出吗?如果2月份没有销项,可以认证这个红冲后重新开的专票来抵扣这个进项转出的税金吗?
物业公共收益,物业节日活动支出,算不算公共收益支出,依据条文是什么
郭老师,个人车租给公司用,还用开票交个税吗
老师,做两套账(内外账)的公司能去吗?
老师,那种电动门什么的 要算固定资产嘛
老师早上好!由于25年交接的问题. (公司经营地变更、股东变更、账务交接不是同一财务软件,原来是金碟,我是快账,由于思路不同,我25年10月份接手做账,目前我是10月份开始重建账套开始做账)存在一些单据现金付的到26年1月份才拿来比如一个新项目8-10月份的项目部工资当时主体未明确(是分包还是代建)现付,办公室房租及装修等费用都是项目经理代付,现在账务要如何处理呢?
跨月发票冲红时,怎样查询对方没有抵扣认证发票?
属于什么
属于核算多的这部分成本,下个月冲销