您好 不需要反结账到一月份增加个暂估成本,然后这个月再红冲 直接这个入项目成本就好了
@董孝彬老师 您好 截止到3.15的资产比截止到4.15的资产减少了120万 这个资产里面包含了银行账户剩余金额 那这120万里面包含提现出来花的钱还是所有提现出来的钱
老师,收到的负数进项发票在抵扣勾选的时候是没有的,那报税的时候是不是要单独做进项税额转出?
三月份没有记提甲的工资,然后五月份发了三月份的工资,这个怎么做分录
老师公司还在在建工程期间,但是供电设备就是变压器已经完工了已经投入使用了,是不是就应该转入固定资产了?账务处理是不是应该是这样直接借:固定资产贷:在建工程
好会借账号注销了,但是借的钱到账了怎么弄
请问老师,使用财务软件做账,是否都是会计来做?出纳是不碰财务软件的吗?
请问老师我这申报系统六税两费点不动恢的,怎么操选填是
我需要注册个小规模运输公司、开具1%运输费发票、但车子不能入公司、挂靠在山东公司、可以吗?
关于资产负债表重分类,在用友财务软件里,是选择重分类还是不重分类?
公司有多个项目a,b,c,d,e,f,项目间经常调拨模板,脚手架等旧材,时间久了,因为循环调拨,最后搞不清楚谁欠谁多少,只能以混合记账方式:如收到大于借出视同净收到综合物资,收到小于借出视同净借出综合物资,月末借出方分录,借其他应收款(公司其他项目)贷,原材料周转材料,收到材料方,借,原材料周转材料,贷其他应付款(公司其他项目),后续完工,调拨材料都不归还,问收到方和借出方如何确认成本
以后后续可能还会有票来,我这个月需要暂估下吗,还是以后票来就直接做
关键是项目已经结束了,没有收入了,只有成本觉得不合适,金额还有一两百万
是已经全部确认了收入么
是的,一月份完工了确认收入,后面关于我这个项目不会有收入了
那您当时应该暂估成本对应结转 然后收到发票再冲销的
是的呢,一月份不知道还会有这些成本呢,请问下老师,那我现在应该怎么处理最好呢
那您现在能预计到有哪些成本么 能的话 可以先暂估入账收到发票冲销
现在大致的数字知道了,那我是9月份暂估呢,还是反结账到一月呢?
反结账到一月份的话 您财务报表都申报了 不合适 九月份暂估就好了
嗯嗯好的,谢谢老师了
不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快