你好,学员,小规模纳税人不可以开13点,和6个点。这个是一般纳税人 的税点
同一张增票开了13点的货物,可以同时开6个点的服务费吗?
请问老师,小规模纳税人可以开6个点的服务专票吗?
老师,请问小规模纳税人开销售货物专票是13个点还是3个点
老师请问一下,一般纳税人开服务的发票,6个点的,但是进项却是13个点的货物发票我可以认证吗
请问小规模服务可以开6个点,货物13个点吗
1-6月应该计入管理费用的计入了营业费用里,7月做了调整,第三季度营业费用利润表上负数了,会有税务风险吗?帐是7月份做的红字重做前两季度报表没有变化,就是利润表上营业利润负数了管理费用篮字利润总额是对的
1-6月应该计入管理费用的计入了营业费用里,7月做了调整,第三季度营业费用利润表上负数了,会有税务风险吗
请贾苹果老师回答谢谢,其他人勿接,否则差评谢谢,科目串味了,调账摘要怎么写啊
老师您好,我收到购进货物电子增值税专票备注栏里写我方银行账号信息不对,那还可以做进项抵扣吗? 是否需要冲红重新开具?还有电子发票购进货物发票是不是可以不备注任何信息都能正常抵扣?
7.甲有限责任公司于2024年6月1日成立,公司章程原定股东认缴的出资额于2035年12月 31日前缴足。后公司修改章程,若修改后的章程符合法定要求,股东认缴出资额的最晚缴足期限应为 ( )。 A.2029年6月1日 B.2029年12月31日 C.2032年6月30日 D.2032年12月31日 老师,这题为什么选C ,不是说2024年6月30号之前成立的公司,2027年6月30号之前要全部实缴完。
老师好,本公司是2016年开办的,注册资金500万,实际到现在交纳了200万,这种在2027.6.30之前到工商办理一下,可以再延续3年,把注册资金缴足,这种理解对吧?
2022年的时候,我们有一张轻循环油的进项发票,因为税务规定,六月几号之后进的轻循环油发票不能抵扣了,但是没收到具体的红头文件,加上公司之后也没在经营(大概2024年七八月份有了危化证后才开始经营),所以我当时做了账面调整:借:主营业务成本,贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出,总感觉不太对,因为电子税务局里面有没操作过,分录后面也没结转,现在这个进项税额转出里还有余额。那我应该怎么操作呢?(其他正常业务我也没在结转增值税,直接就是次月:应交税费-应交增值税-已交税金)
本月2日申请了截止8月的留抵退税,这个需要做什么账务处理吗?需要专门计入什么科目吗?如果收到了退税又怎么处理?
历史年度的科目录错了可以直接在本月更正吗
有交社保的工资模板吗