你好,预付明年的展会费,应当计入 预付账款 或 应付账款 的借方

老师 之前预付安装费做 借:销售 费用 贷:其他应付-安装费 现在收到发票是不是做 借:其他应付款-安装费 贷 :其他应付款-A公司?
老师,之前老板买的办公用品垫付的钱我做的是其他应付款,借:管理费用,贷,其他应付款,后面报销是借,其他应付款,贷,银行存款,现在他从账上借款了,我是做其他应收账款,还是其他应付款,我这不会做分录了。
老师,之前老板买的办公用品垫付的钱我做的是其他应付款,借:管理费用,贷,其他应付款,后面报销是借,其他应付款,贷,银行存款,现在他从账上借款了,我是做其他应收账款,还是其他应付款,我这不会做分录了。如果用其他应付款,应该怎么写分录?
年底预提费用和年终奖。预提费用和付款,都是借管理费用 贷其他应付款。预提年终奖怎么做分录?借管理费用 贷其他应付款还是贷应付职工薪酬科目?
预付明年的展会费,是做预付费用(考虑是否会合并到应付的借方),还是做其他应付款的负数,因为费用类,是做其他应付款的,不应该做应付账款嘛
老师,增值税纳税义务、扣缴义务发生时间为: (一)纳税人发生应税行为并收讫销售款项或者取得索取销售款项凭据的当天 请问这句话怎么理解?
老板的车租给公司,租金每月一万五千元,年付,老板要交那些税
请教老师:生产车间的设备维护费计入制造费用还是管理费用呢?
老师小规模每季度免税30万是含税收入还是不含税收入?
老师,供应商给我司开进来发票上的银行销户了用不了了,再提供一个一般户账户让我司打款可以吗?和发票上的账户对不上就是!
老师,如果公司注销的话25年的所得税可以通过汇算清缴退回来,25年以前年度多缴的所得税怎么退
老师,您好,发票有不能跨年入账的说法嘛
请问下,进项与成本的勾稽关系
老师,进口的货物开发票需要严格跟报关单保持一致吗?
公司收到打官司的赔款,这种是否确认收入交增值税呢?账务应该如何处理