你好,预付明年的展会费,应当计入 预付账款 或 应付账款 的借方

老师 之前预付安装费做 借:销售 费用 贷:其他应付-安装费 现在收到发票是不是做 借:其他应付款-安装费 贷 :其他应付款-A公司?
老师,之前老板买的办公用品垫付的钱我做的是其他应付款,借:管理费用,贷,其他应付款,后面报销是借,其他应付款,贷,银行存款,现在他从账上借款了,我是做其他应收账款,还是其他应付款,我这不会做分录了。
老师,之前老板买的办公用品垫付的钱我做的是其他应付款,借:管理费用,贷,其他应付款,后面报销是借,其他应付款,贷,银行存款,现在他从账上借款了,我是做其他应收账款,还是其他应付款,我这不会做分录了。如果用其他应付款,应该怎么写分录?
年底预提费用和年终奖。预提费用和付款,都是借管理费用 贷其他应付款。预提年终奖怎么做分录?借管理费用 贷其他应付款还是贷应付职工薪酬科目?
预付明年的展会费,是做预付费用(考虑是否会合并到应付的借方),还是做其他应付款的负数,因为费用类,是做其他应付款的,不应该做应付账款嘛
我们是外贸公司,客户公司重组了,前面货款都不给了,走了中信保赔付了部分货款,剩下未收回的货款如何处理?
企业竣工前发生的房屋安全鉴定费,测绘费,防雷检测费,以及在主体工程完工后发生的庭院景观设计费,在土地增值税清算中应该放到哪个项目里扣除?
企业准备注销,账上有其他应付款428254.12,未分配利润-381262.65?这样的话,注销是要先弥补亏损么?还是先把其他应付款平掉。要怎么操作处理呢,谢谢老师
退税是按报关金额来的吗
老师,正常变更地址后,工商边完了,税务要变吗
老师好 现在北京退休社保和医保缴费年限是到多少年
项目款去年入应收账款时是1万元,现核减了1000元,这个核减的1000元怎么做账务处理!是做到哪个科目
老师,我们是一般纳税人,上个月取得一张进项票,发票上有好几个品种,上个月整张进项票都抵扣了。昨天业务说这张发票上有2个品种要退货,请问,对方能对这张进项票的2个品种进行红冲吗?
老师,你帮我看一下这样合同,这样开票行不行???
单休10月应出勤是21天,10.17入职,10.24请假一天,工资是5500/21*12天这样计算吗