根据中国税法,一般纳税人(诊所)可以享受一些医疗相关的免税政策。以下是一些可能适用的免税政策: 1.销售自产自销的医疗器械免税政策:对于一般纳税人(诊所)销售自己生产的医疗器械,可以享受免征增值税的优惠政策。但是需要注意的是,该政策不适用于从其他单位或个人购进的医疗器械。 2.医疗和药品服务免税政策:根据税法规定,医疗机构提供的医疗服务(如诊疗、手术、护理等)以及销售的药品,可以免征增值税。但是需要注意的是,该政策不适用于药品批发和零售业务。

我们是小规模纳税人,我今天进行申报缴税,总是显示不通过 相差的金额就是7-9月份的发票金额和税款 以前都不需要填写这个报表就能审核通过,不知道这次为什么 我再申报缴税前,在金税盘开票系统上不知道怎么把抄报税状态给改成了已申报缴税状态,会是跟这个有关系吗?
老师,小规模纳税人第一季度3%税率的发票优惠政策按1%税率开出的发票,在增值税纳税申报表中免税税额还是按3%自动计算的,申报时这个数据对不上开出发票的销项税额有问题吗?
老师好,我们是一家小规模纳税人,但是因为客户需要专票我们就在网上申请的代开增值税专用发票。那后面填写增值税报表的话,是不是代开的部分就要写在第一栏“应征增值税不含税销售额”这里?开普票免税的部分写在“免税销售额”里?然后普票免税具体免税额就按照不含税收入*3%的金额写在“本期免税额”里面?
老师,个体工商户是小规模纳税人,1季度没有开票,是核定征收,计税依据是87000元,开票金额在87000元以内是不是免税的,定期定额纳税申报表上是0申报对吗,然后个人所得税经营所得还是要按实际开票金额报吗,不是免的?
小规模纳税人上季度开票超30万,普票有60万,但在开具普票时开成了免税,实际应该开具百分之一的普票,现在申报增值税,我需要变更申报,把报其他免税销售额那一栏的金额改填到其他增值税发票不含税销售额那一栏,请问这个改填到其他增值税发票不含税销售额我是填60万/1.01还是填60万/1.03
老师你好 请问手机开票的话项目分类的编码我要怎么选
老师,一个员工在公司没有发放工资,年底是发放年终奖还是年薪?
总公司向分公司转分公司员工工资,分公司向总公司开6个点的增值税专票,分公司需要缴纳增值税吗? 总公司可以用进项抵扣吗? 整体来看是否需要缴纳增值税金
朴老师,我们公司付款给不开票的的支出都转款给股东,股东再转给对方,这样就导致了账上股东欠了公司20几万没有发票拿回来冲其他应收款-股东,那股东欠公司的钱如何能平?
老师,年底计提法定盈余公积是按照利润总额的10%计提吗?任意盈余公积必须要计提吗?股东分配的股利没有开股东大会的前提下,需要计提吗?
小规模商贸公司和个体户有什么区别
请问老师物业公司公摊水电费应该进成本还是费用呢?
老师,请问一下,现在是12月20号了,还可以给老板做年终奖金发放吗?(朴老师)
老师,我们单位购入梨有员工自己吃的还有送客户的,购入的农户的她去税务局代开了一张免税普通发票,该发票无自产自销或是购入字眼。老师我们公司应该怎么进行账务处理?我们是一般纳税人小微企业。老师写的详细点吧?这个抵扣不了增值税吧
我们和A公司互有业务来往,之前购买A公司商品(在我们销售款抵扣),借库存商品,贷应收账款,后面商品问题,A公司减免300元(已开折让),借库存商品 贷应付账款,等收到款,再借银行存款 贷应付账款吗
我们的开票系统数据跟实际的对不上 现在全部都是开的数电发票 我该从哪里找这个差异呢?
我们只是诊疗服务 不涉及手术
那你这个就是免税的哦
申报的时候 这个表单就这么写吗?
嗯 填写免税就可以了
现在申报表上的数据跟我税务局开票的金额对不上 不知道怎么去查找差异 其他的地方都是填的0
你查询不含税收入的金额是不是一致
那个不一致 加上无票收入也不一样
为啥开票金额不一致
之前是交给代账做的 我就不太懂那个申报数据 只要是系统开的 都是罗列到免税那个栏次里面吗
是免税的就填写在免税栏
无票收入 我是不是需要再免税那个栏 自己修订正确的数据啊
同学你好 对的 是这样的