您好,对的,是汇算清缴写
老师,你好,我们公司还不是高新企业,只是为了后面申请高新企业不用更改之前的账,现在在申报季度企业所得税申报的时候,需要填写研发费用加计扣除表吗。
老师你好,请问下就是高新技术企业那个研究费用现在季报企业所得税是不是不能填写上去企业所得税申报表的,要到做汇算清缴的时候才可以的呢?
高新技术企业,企业电子设备1-4月折旧费计入的研发支出,但是季报企业所得税时,二季度没有把折旧费这部分金额填到可加计扣除行次里,现在进行24年汇算清缴,能填进去吗,是不是不需要更正企业所得税季度申报表呢
老师,您好,请问下研发费用加计扣除在企业所得税季报的时候能填吗?好像没看到入口呢?是否是在企业所得税汇算清缴的时候?
老师,我们公司是高新技术企业,1-4季度交了企业所得税,第4季度研发费用不能填上去,现在企业所得税汇算清缴时要退税,怎么办呢
“关联业务往来年度报告”这个表没有发生业务怎么申报呢?税务局那边让申报
12月份账务出现分录:借 应付职工薪酬_工资 贷:其他应收款_社保 其他应收款_公积金 是不是不对?当月工资已经计提:借:管理费用_工资销售费用_工资 贷:应付职工薪酬_工资
今年6月份发现去年多记成本了,需要怎么改报表和项目
老师,民办高中学校,有哪些税收优惠
老师,母公司要把子公司吸收合并,业务继续存在,子公司下面有分公司,注销子公司前,要先把分公司注销了,那分公司注销当月的收入成本可以在子公司进吗?对应的增值稅及其他税费可以在子公司缴纳吗?
老师!您好!我问一下我们现在要成立个体户,个体户是不是不需要法人!要有经营者,那有没有股东??
事业单位职工给自己开我方快递发票,能开吗?事业单位职工说是找不到自己的名。
请问企业年报中的资产信息状况数字需要保留几位数?
租赁付款额的净额怎么求?
长期股权投资溢价和折价计入什么?
那到时候就会产生退税了呢。然后我现在账上的成本是不够的呢
哪个是不影响的,到最后