您好,那就申报未开票收入18500/1.06,我们开不了运输票,按6%的服务来申报

某公路运输企业除了进行客货运输业务以外,还兼营部分物流辅助服务业务和旅游业务。2019年9月,其经营情况如下 1.从事客运服务取得收入500万元(不含增值税),取得货运服务收入800万元(不含增值税) 2.该企业的货运客运场站向客户提供货物配载服务取得不含税收入 12万元;提供换乘服务取得不含税收入3万元;提供货物运输代理服务取得不含税收入0.8万元 3.承接1项旅游业务,共计取得旅游收入12万元,在完成旅游业务的过程中支付住宿费2万元、餐费1万元、旅游景点门票1.5万元。剩余的款项中含该公司提供交通工具取得的交通费收入4万元(不含税市场价格) 4.本月购置大巴车2辆,对方开具的增值税专用发票上注明的价款为40万元;购置小汽车1辆,对方开具的增值税专用发票上注明的价款20万元,税金2.6万元 5.本月支付乙公司的仓储费用6万元,取得对方开具的增值税专用发票 6)本月提供邮局寄送包裹,支付给邮局的款项为0.5万元;订阅报纸支付的款项为0.2万元。对方按运输企业的要求开具了增值税专用发票 计算该企业当月允许抵扣的进项税额 计算该企业当月的销项税额 计算当月应纳的增值税
小规模纳税人,具有普通货物的道路运输资质,目前客户需要公司开具其他建筑服务的增值税专用发票,商品名称为*建筑服务*建渣清运,但公司没有没有土石方运输资质只能开具1%*运输服务*运输费的专票,如果公司与司机签有租车合同可以开具*建建筑服务*建渣清运的专票吗?
老师好,公司是小规模,做机械租赁业务的,目前没有购买高机械,都是从同行那里转租回来再租给客户,目前情况是这样的: 这个车需要找拖车公司送到客户指定地方,但是公司报价的费用是含运费的,比如,报价2000,其中租金1600,运费400,开票(开租赁费,没有开运费)是给客户开2000,这个运费是有进项发票的,这个账务我怎么处理呢?可以看看图,图比较清晰
小规模建材公司,给客户提供建材运输服务,服务费18500元,本季度客户以公对公的方式转5000元,公司不能开具运输发票,客户后期没有要求开票,怎么做账报税比较好?
我们公司是运输公司,有ETC,给对方提供了运输服务,过路费可以找对方报销,ETC好像是在票根上面自己开票,对方要求我们开他们的公司名称。 钱是从我们的对公账户打到ETC公司的,那我们就没有发票了,这种怎么处理比较好
老师好,请问一般纳税人,销售人员8月份坐的动车,开票日期25.12.31开的电子发票(铁路电子客票),发票显示乘车时间是25.8.8。这种电子发票能抵扣进项税正常报销吗?
老师,印花税营业账簿报的是实收资本吗?我报成买卖合同了,可以作废吗?交的税款可以退回吗
企业所得税汇算清缴时,营业收入有黄色感叹号,提示和增值税收入有差异,让确认申报数据是否准确,我们2025年1-7月免税收入没申报增值税。8月做的跨境应税行为免征增值税报告,8月及以后才进行增值税免税申报了,这种情况需要怎么处理比较好呢老师
请问老师餐饮业,水电暖气的的支出计入什么科目
老师,检测公司是否需要按照营业收入缴纳印花税呢?
老师,你好!我们12月计提了一笔技术服务费10万,发票26年开进来,但是到时准确的数据可能跟10万有差异,比如发票进来9.5万,那我到时的分录是不是先冲计提的再入准确的? 借 以前年度损益调整 -10万 贷 其他应付款 A公司 -10万 借 以前年度损益调整 9.5万 贷 其他应付款 A公司 9.5万
老师,为什么有会计总把应付记成应收呢,还都是老会计?
老师,现在报的印花税不是报买卖合同,是报投资额的吗
老师,你好 公司是一般纳税人,给劳务公司签的合同。劳务公司要求打款给私户,签在合同里面,对一般纳税人有风险吗?
老师好,我们新设立一家总公司,其下有8家分公司要如何在电子税务局设定汇总在总公司缴纳企业所得税,在各自分公司缴纳增值税?
怎么做账呢?
您好,借:银行 5000 应收 18500-5000 贷:其他业务收入 18500/1.03 应交税金-应交增值税18500/1.03 *3% 对不起上面6%是一般人的,咱小规模3%
小规模不是减按1%吗?
您好,是有按3%优惠1%,有公司不享受优惠开3%的, 咱这个不开票,我重新写 借:银行 5000 应收 18500-5000 贷:其他业务收入 18500/1.01 应交税金-应交增值税18500/1.03 *1%
上次有个老师说是18500/1.01*1%?
您好,对不起,是18500/1.01*1%,我写错了,用1%优惠税率计算未税金额就是除(1%2B1%)