你好,当时分录怎么做的?

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    老师您好,21年底暂估了成本,所得税汇算清缴时发票未收到,汇算清缴调增,21年暂估的成本需要冲回,在22年账内做红冲分录对吗?谢谢
老师好,请问2021年的暂估成本汇算清缴前未取得发票,做了纳税调增,账面的暂估数如何冲掉呢?
老师,请问2022年暂估了成本票,但是汇算或者以后都补不进来,这个暂估的那笔需要红冲掉吗?哪个月红冲,汇算清缴时成本调减吗
2023年6月取得2022年暂估入账的成本发票,在做2022年的所得税汇算清缴时已经做了纳税调增,为什么在2023年6月取得发票时还要冲销2022年的暂估再入账?我觉得2022所得税汇算时就已经做了纳税调增,2023年6月取得发票时不应冲2022年的暂估,而应在6月直接入账,
2023年6月取得2022年暂估入账的发票,我在2022年所得税汇算清缴时成本已经做了纳税调增,那我还要红冲暂估入账的应付和销售结转到成本吗?这时发票再正常入账,感觉会多记成本
                老师你好,我们公司库房新购买入固定资产拖车金额280元,还没有付款,需要累计折旧不,这样做账
甲公司通过劳务公司获取员工,支付给劳务公司劳务费,劳务公司给甲公司开票,甲公司劳务费怎么做分录
老师,请问a公司名下有块地,是有b股东和c股东各投资500万买下的,公司目前未分配利润为负数,现在b股东需要把股权转让给d公司,土地评估增值了,我们需要交些什么税呢?b股东可以以原价500万平价转让给d公司吗?
老师好,总公司和分公司都是独立核算的,有往来款可以互相开票吗
2024年4月收到的款挂预收账款,可以在2025年9月转收入吗??
老师、我们有个客户预收款33万、货什么都发给他们了,客户也确认说不要发票了、那我们怎么平账呢,等到25年汇算清缴的时候客户没有发票也要的纳税调增吧?
甲公司通过劳务公司获取员工,支付给劳务公司劳务费,劳务公司给甲公司开票,甲公司劳务费怎么做分录
应收账款余额为负数,是指客户欠我们钱吧?
计提交印花税会计分录怎么做
公司主营业务范围有信息技术服务,收到信息技术服务费受营收的百分之15限额扣除政策吧
最近有业务吗?还是你们虚增的?
实际有业务吗?还是你们续增的。
虚增的,当时做到借:库存商品,贷:应付账款-暂估
今年收到部分发票,有余额就调增了
借应付账款贷库存商品,借库存商品贷利润分配未分配利润。
去年库存商品也已经做销售结转成本了
好,我上面也已经转了未分配利润。