具体差哪一个数据呢?补充一下。

报企业所得税年报 提前异常原因:1010430006000070:当前申报纳税人相同年度存在有多条有效的税额优惠抵免数据信息,这个是什么原因
企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类)里面的从业人数是根据什么来填的呢?是按个税申报的人数还是按社保申报缴款的人数呢?
公司为一般纳税人,在季度申报企业所得税的时候,在申报表上填写营业收入是季度本期数还是到季度末本年累计数?
老师,请问一下,小规模企业,企业所得税申报表里面的营业收入本年累计数,填写季度合计,还是本年累计数呢,比如我要申报第二季度数据是填写4-6月还是1-6月数据呢
请问一般纳税人申报季度企业所得税,填写营业收入和营业成本是填本年累计数还是申报季度的累计数啊?
老师:是不是小规模开票超过30万税率就是3%了
老师,现在吧,小规模那个4月份账有一些客户付了钱,但是没有对好明细,因为他那个客户的名字比较多,也没也没法做预收款,因为这个事呢,我一直报表没有出有什么好的解决办法吗
销售折让的协议怎么写,开发票附在后面当附件,有模板吗
如果二五年财务账里面有以前年度调整损益,在2025年所属期所得税汇算清缴中,需不需要做什么处理?
老师好,我碰到了一个问题,就是设备原值120万,月折旧1万,该设备的验收时间确定是24年12月,原来的财务在二四年11月就开始计提折旧,所以多提了两个月2万,会计2025年账面本年折旧12万,累计折旧14万,由于我本年度要申报这个机器的固定资产一次性扣除,那么我2025年所属期汇算清缴申报表上,账载金额的本年折旧和税收金额的税收折旧,以及调减多少怎么填? - 账载本年折旧(第2列)= - 税收本年折旧(第5列)= - A105080第9列调整额=
老师,领导说库管归财务管,我该怎么给领导说,库管原料的领用全部由业务决定这样合理吗
老师您好,公司为地下矿山企业,现处于基建期,24年取得土地使用权,当年在土地上建了临时办公用房,其余土地闲置。25年开始井巷工程施工,井口及井架等占地,项目部的临时办公房占地,所以请问土地使用权如何摊销?是全部都计入在建工程待摊,还是随着各项工程的开展逐步计入各工程呢,还没有利用的土地计入管理费用呢?
接手了一个私人医院,账上挂应收应付几百万,但我们接手其实那些账都与我们无关,我可以重新建账吗?还是用的以前的营业执照,只是变更了股权和法人。其他应收款挂了几年,以前股东借款270万,其他员工的82827元,如何处理好?账面亏损640万,股权转让款刚好270万,可以用“股权转让款”直接抵销这笔借款吗?如果这样操作,原股东就那270万要交个人所得税吗?
每开出一张银行承兑汇票银行相对应转出致保证金帐号,出纳要作保证金帐号日记帐吗?
请问快递费这些去年不能取回,今年汇算之前才能取回。那去年要暂估吗?还是可以直接做销售费用快递费。
一个是按照季度数据填写 一个表是按照年度数据填写 最后税额相差挺大的
你好,那季度的和全年的数据肯定有差异呀。因为他这个时间不一样。
一个季度是三个月,一年是12个月,这两个他不能一样。
扣除前两个季度累计数 剩下的收入和成本就是本季度的 应该税额一样才对呀
是的,您这个计算理念是正确的。
用累计的数计算出来总的税款,然后再减去咱们前面季度预交的税款,就等于本季度实际缴纳的税款就是这样算的。
如果符合减免的,把减免政策再考虑上。
请问这个减免额是按照多少减免的啊?
今年减免就是你实际的应纳税所得额乘以20%。