你好,系统默认是3%减免的2%部分填写减免表。
请问老师,现在我在电子税务局作废了本月申报的增值税申报表以及附加税申报表,也查询到了本月增值税以及附加税未申报。为什么我现在重新填报增值税申报表时,保存,提示数据已申报,不允许保存。是什么原因?
老师,4月在申报3月出口(退)免税申报提 存在不得免征合计和增值税纳税表差异 ,当时咨询了管管,说是我2月增值税附表二的18栏 填错了 应该填写在14栏,那我也去更正了2月的增值税附表二,也更正了3月的增值税,在4月申报的时候还是出现这个异常,税务老师叫我等 说是系统问题 那我等到现在 还是提示这个问题,我不知道我哪一步还错了?今天税务老师说 合并在5月申报,所属期报4月,那要还还出现这个提示怎么处理啊?
老师,我在电子税务局报税时有个提示说今年3%的税率按1%交税,为什么我填增值税申报表时税款还是按的3%?我都不敢提交报表了
老师,增值税附表一我按要求提示申报了,全申报还是这样提示,我查看了发票,他们一季度开出去的专票有税率1%和税率3%,都是专票,是不是这个原因,那我该如何申报
老师,填申报表利润表的时候,我是按做账报表填的为什么提示不对啊电子税务局系统
个人出租住房。开普票,每月租金在10万一下,开1.5还是免税
老师您好!请问买十送一 金额那里公式怎么列 比方买那么多数量的东西 单价6.5元 用买十送一活动实际应付多少金额
这道题的答案是a吗?
老师,今天注会税法考了一道印花税之前是买卖合同,后面改为融资租赁合同,交税是只有交差额部分的印花税吗
不懂。为什么z的风险收益率是这个计算方法,书上没有找到这个公式
一般纳税人A(名下无机械),与甲方签订带人租赁、甲供柴油的租赁合同。 A给甲方开建筑服务*机械租赁9%专票,然后A向其他BCD等租工程机械,由于BCD 都是个人基本拿不到发票,这样A的成本发票就很少,向甲方开具销项发票数额比较大会不会涉嫌虚开,有真实业务
老师,请问一般纳税人公司,销项开的技术服务,进项抵扣开什么类型票进来比较合适?
这台车不是挂在公司的名下,是老板名下的小汽车。开回来的维修费可以抵扣进项税吗?
这个是除以3分之一吗?
法人私户转进公户附言备注注册资本金,可以做成实收资本吗