你好 赠送客户的专票可以抵扣税款 借:业务招待费 贷 银行存款

老师,您好,我们公司2月给客户开的发票直接没有结款回来,我们可以把发票收回做红冲吗?有部分发票客户已经做抵扣了,怎么处理
您好老师单位买了部手机6000多元送给了客户,怎样做账务处理。而且开据的专票,可以抵扣吗?
老师,我想问下,小规模纳税人买了一部手机送给客户个人,大概8000元,这个账务怎么处理啊?需要视同销售吗?可不可以写借销售费用-业务招待费 8000贷银行存款 8000 然后到纳税申报的时候做不抵扣 或做进项税额转出啊
老师好!老师,8月份交电费1000元,物业公司开了2千元的专票给我司,我当月将2千元全部抵扣了,(我与物业勾通好,后面月份补交1千元电费),11月份交了500元电费,没有开票,账务处理时,税怎样处理?1千元发票能做500元电费的附件吗?谢谢!
老师您好 我们公司购买了1万多块钱的购物卡用于送给客户的,做的是销售费用-业务招待费 这种情况 进项税可以抵扣吗?此业务是这样做账科目没问题吧
以前的会计没有记银行账,现在从2026年起,我要把银行账建起来,怎么录入银行账期初余额?
总分公司,在做季度申报企业所得税时,有先后顺序吗?比如必须总公司做完,分公司才能做?有什么其他需要注意的问题吗
老师我们公司有一些工程车,现在想出租给国外的公司或者个人使用,这个在账务上和税务上应该怎么处理
老师,公司收到打款备注出金,怎么做账
老师 法人转到公户3000交社保,这个分录怎么写
合同10年总金额1460万,每年146万,印花税按总额还是按每年数额交?
老师你好,我们是一家小规模个体户,是宾馆,租的场地,电费我们交了,但是发票开给房东(房东是一家公司),我们没有取得电费发票,25年度的,现在帐上挂着:应付帐款--国家电网 贷:银行存款,26年如何把帐做平,怎么写分录
账上有库存现金20万,做挂到法人账户名下,借:其他应付款-法人,贷:库存现金20万 这样做有风险吗,等于法人欠公司20万
你好老师,土地摊销按照什么标准摊啊,厂房拆除要怎么平账啊?
老师好,本月购进商品含税11300元,但是供应商要下个月才能开票,我本月该商品已经卖出去了,本月这笔购进的分录和下月分录怎么做,谢谢。