你看下所属期里面是一到九月份的吗?如果是的话,就是扣除45000。我记得是从一月份开始。

我2月份刚注册了个体工商户,四月份申报经营所得时,每个月的扣除费用5000是按三个月算还是两个月算
请教老师,个税申报系统,比如7月份新入职的员工,9月份一起发的 7月和8月两个月的工资,现在10月份申报9月份的个税,员工入职时间选的是7月份,那申报该员工9月份个税的时候,是扣除一个5000还是2个5000?
老师你好,比如说11月份申报10月份发放(9月份)的工资,9月份算工资时累计扣除费用是45000元,但是11月申报时累计扣除费用是50000元,始终差着5000元,申报系统中算出来的个税和实际发放的工资不一样怎么办啊
个体工商户,7月份做税务登记,现在10月份申报7-9月的生产经营所得,每个月有5000的扣除费用,扣除费用是多少,是按7-9月扣除15000,还是1-9月扣除45000
老师,请问,10月份申报企业所得税,高新企业研发费用加计扣除金额,填写1-9月份的还是7-9月份的金额
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
我有两个单位,都是在23年7月份做的税务登记,但是A单位是22年成立的,B单位是23年7月份成立且当月做的税务登记,这个扣除费用是按成立日期算还是税务登记的日期计算啊
你好,我记得去年他是从一月份开始的,默认的。
A单位默认1-9月份,B单位默认7-9月份,这是不是系统的问题啊
那他就是按照成立的时间来的 营业执照的
嗯嗯好的谢谢老师
不用客气工作愉快。