同学,你好 不需要的
老师您好,我想咨询下,我们公司要对境外支付一笔服务费,需要缴纳增值税,企业所得税吗?
求教 境内一家公司甲给境外的公司提供广告服务,境内公司需要代扣代缴增值税。 境内一家公司甲给境外的公司提供设计服务,适用增值税零税率。我理解正确吗?。我以前做过一道题,记不太清楚了。就是涉及境内境外的。这个点我老是错
业务发生在境内,境内公司收取境外公司的服务费,需要给境外开发票吗?境内公司是小规模,还有需要缴纳什么税款
你好,境外企业给公司提供咨询服务,劳务发生地是在境外,需要我们代缴增值税企业所得税吗,给我们开的INVOICE能当发票入账吗。
咨询个问题呗;境内公司支付给香港公司,一笔发生在境外的服务费; 是双境外的业务吧,需要缴纳增值税税吗
应交税费明老师您给看看
老师,我们是生产窗框的,窗上的玻璃是我们对接玻璃厂,不进我们厂子,直接发业主家安装,我们给业主报价里含有玻璃款,安装后把玻璃款付给玻璃厂,这个玻璃款我怎么记账,
同一个法人名下有两个公司,一个公司租另一个公司办公地点办公,另一个公司只交了土地税没交房产税,这个公司不交土地税只交房产税是否可以?房产税税源可以单独添加么?
公司前几年买了块地,在上面建了厂房和办公楼,之前没开发票跟办土地证,现在可以办证了,税局要求补交5年的房产税,房产税税源采集房产原价包含了建筑物未取得发票的部分,我现在入账需要把没开票的部分计入固定资产吗?
小规模纳税人,每销售一单每单都要交印花税吗
房产税税源可单独添加么?
老师,公司给员工提供“包吃包住”的福利,住宿,是公司租赁的,租赁的房东不给我们开发票,那这部分房租是不是要分摊到员工头上,进行个税申报呢?
那宋生老师,如果说,我要计入固定资产车的成本,要不要加车购税了
老师,我想问下24年暂估了一笔费用10万,25年做了纳税调增补缴了税款5000,实际上这是一笔假的暂估,不会到票,现在分录怎么写?之前做的分录是借:管理费用10万 贷:其他应付款~法人10万,如果直接冲掉不就让25年的费用减少了吗
这个月做的税务登记,那是不是下个月开始报税