同学,你好 这张发票不能入账

我有一张发票已经认证抵扣了,现在要红冲,我是购买方,我提出申请之后,下个月勾选的时候这个发票需要特殊处理吗
收到一张数电专票发现错了,未勾选抵扣,跨月后怎么红冲
老师:发票已经勾选抵扣了,但对方突然红冲了,怎么处理了?
数电票销售方跨月红冲了,在抵扣勾选的时候已经勾选不到这张发票了!怎么处理?
老师,进项专税红冲了,两种情况,一种已抵扣,一种未抵扣,已经抵扣的发票勾选平台未勾选就不会出现,如果未勾选后来又红冲了,红冲的票在发票勾选平台是没有的,那么这个蓝字未勾选的票是不是在发票确认平台一直会存在?
老师您好外贸贸易企业注册地址和办公地址不一致影响退税吗
老师 一个人卖活鱼给一个超市公司,金额10万,去税务局代开发票的话,那么他需都需要缴纳什么税,缴纳多少税呢?
老师你好!公司从代理记账公司拿回来账,但是账上的数字是不对的,现在要重新建账了。我是先延用他的数据建账后再通过分录调整,还是直接采用正确的数据建账?税务局住期的财务报表要重新申报吗?
老师:员工每个月出差的餐补没有发票,餐补金额每个月不一致,可以补工资里面吗?
,材料如下: (一)备案单证: 1.货物生产工艺流程 2.购销合同类 3.运输单据类4.报关委托单据类 (二)涉外收汇单证(2025 年度全部出口业务逐笔对应):1.银行收汇水单、结汇凭证、跨境收款回单; (三)配套自查书面材料: 《2025 年度出口退税自查报告》,列明:单证保管情况、收汇完成情况、存在问题、整改措施、整改完成时限。 老师,这些资料如何获取呢,特别是第二的,各项数据在哪里获取,完全不懂
快递代理公司,进仓费在出港收还是进港的时候收?谢谢你了@朴老师
老师,正规的返利抵货款是怎么入账的
老师,其他应付款31万计入营业外收入,利润分配未分配利润-30万,这1万要缴税所得税, 所得税弥补以前年度亏损35万,那弥补后是不用缴纳, 上面是利润分配未分配有1万需要缴,这需要写分录吗?怎么写?
公司扩厂一楼,内账单独拉出来,用承兑付了设备定金6万,折旧1000,为什么资产负债表不能平,一边万,一边1000
公司注册资本100万,实际缴纳60万,想减资到20万可以吗?那账应该怎么做
不入账?这是跨月红冲的呢
我一开始是不入账,我在申报增值税的时候就说我申报比对不符。限制我开发票了
同学,你好 首先这张是专票,对吗? 你现在做几月份的账?你勾选所属期是几月份?
是专票,我做的是9月份的账。勾选的也是九月的
同学,你好 做的是9月份的账。勾选的也是九月的,这张发票已经失效,不能入账,这张发票不用勾选
在勾选的时候这张发票已经查询不到,但是在全量发票查询里面这张发票又能看到。所以在申报增值税的时候会说我比对不符
同学,你好 申报增值税的时候会说我比对不符 你申报表的数字和你勾选的数字一样吗?
发票他是9月开的,但是是10月红冲的。按以前的做账方式是9月这张发票是需要做账的,在10月红冲掉
同学,你好 按照以前的做法是这样,但是你现在不是勾选不了吗?
申报的进项数据跟勾选确认数据一致,但是申报后就是说我比对不符。我也不知道怎么回事
以前也是勾选完政策做账,次月再进项税额转出
那现在要怎么处理呢?勾选不到不做账就说我比对不符不让我开发票,手动修改进项数据吧进项又不能勾选
同学,你好 你销项填写的对吗?? 你把提示发给我看看
销项是对的,我已经对过。现在我已经撤销申报了,所以看不到提示。是在开电子票的时候提示我增值税、消费税比对不符限制开票
同学,你好 建议你重新申报,然后联系专管员,后台看具体什么数据出错
我们没有专管员,重新申报万一又出错呢
同学,你好 直接电话税务局,后天查数据
好的,谢谢
不客气,祝工作顺利