同学,你好 截图发一下,谢谢
老师,公司收到供应商开的红字专用发票,请问是否需要认证?是否需要在增值税申报时做进项税额转出?
老师,上月进项税额转出了1000元,但供应商一直没开红字发票,这个月供应商让我们把那个红字信息表撤销,进项税不用转出了,请问做账和报税怎么弄
您好,老师,请问一下如果供应商开具了蓝字发票,分录借:管理费用—保险费 20000借:应交税费—进项税额 1200 贷 应付账款 ,现在收到供应商红字发票 ,不含税—1000 ,进项税额—60,增值税申报表附表二做了进项转出 60,请问老师红字发票如何进行账务处理?谢谢
老师,麻烦问下,我们公司12月份开的红字发票申请单给供应商,供应商到1月开给我们红字发票可以吗?我是在12月所属期做进项税转出还是等1月收到红字发票再做进项税转出
我们9月有收到一张采购发票,不含税金额是100万,进行税额是13万,现在10月还在税期,这张票就还没认证,现在发现供应商发票开错,对方已在10月开具了对应的红字发票,请问下: 1/这张发票我是在9月继续认证,等10月在进项税额转出? 2/这张票不认证,10月的进行不需要任何调整?
老师,然后六费两税指的是哪哪个哪些,然后减半征收,河北廊坊有这政策吗?你能说说这个具体的符合条件跟优惠的具体的项目吗?
老师,公司送礼的白条怎么入账合理
老师您好,请问发票申请增额税务局下户检查是要检查哪些东西
假设,当期研发支出费用化10万,按100%加计扣除,那么一共可以扣除20万。等到下期,10万完全形成了无形资产了,资本化部分的10万又可以在规定期限内加计扣除。我的问题是,费用化部分10万已经加计扣除了,资本化部分又加计扣除一遍,是不是重复加计扣除了呢?
小规模仓储服务企业,7月份新开的公司,比如8月开普票含税金额14440元(1个点),那么做账确认收入是借:应收款款14440,贷:主营业务收入-仓储服务收入14440/1.01 应交税费-应交增值税14440/1.01*1%; 缴纳增值税会计科目是借:应交税费-应交增值税14440/1.01*1%,贷营业外收入,是这样理解吗,这样这笔1%税金虽然是免税,但要缴纳企业所得税
物流公司,车子抛锚产生的拖车费挂什么科目,谢谢
老师,我现在是一家公司的出纳兼行政,公司的外账是代理记账公司做,我需要自己做内账吗?报销的东西怎么弄?没有票或者票面金额大于实际金额怎么入账?
运输公司新买的车,哪些费用要计入固定资产成本
老师,收到税务局这个短信是什么意思,
为什么费用和收入没有期末余额?
收到,老师
同学,你好 你什么时候收到红字发票,什么时候进项税额转出
我当时没有看到,而且是数电发票,那9月申报已经结束了,是不是10月可以座进项转出?
同学,你好 你系统里申报表,没有自动跳出来进项税额转出吗?
没有啊!进项那张报表,没有弹出来,而且税款已经缴纳了,所以放十月做进项税额转出不就可以了嘛!
同学,你好 嗯嗯,是的