您好,这个是可以的,可以这样
我公司6月份开出了3份红字发票因为发票抬头开错了 所以开了红字发票信息,当月要做进项转出,可是供应商6月份没有把正确的进项开给我们 ,而是在7月份开给我了,导致我6月要缴纳好多税,请问我要怎么办把转出的进项和正确的进项相互抵扣掉
我们退货所以有进项转出,开了红色信息表给供应商,所以12月份有进项税额转出,但是负数发票供应商还没开过来给我们。我们入账要入在进项转出的12月份,还是等负数发票来了再入账啊
老师,请问下1月退给供应商的货物,1月份申报时我已作进项税转出,但是2月份开的红字信息表,那么申报2月份增值税的时候,收到红字发票的进项税额如何处理?
老师,在7月所属期做出口进项抵内销销项了,后来我们跟供应商沟通:在9月给我们开了红字,并且重新开了蓝字。现在有几个问题:1、收入可以在8月所属期入账吗?(收入入账时间影响出口退税吗?)2、这个红字进项转出要在9月份才能做是吗?3、出口退税认证进项税可以在8月所属期认证9月发票吗(供应商9月开的蓝字)?
老师,在7月所属期做出口进项抵内销销项了,后来我们跟供应商沟通:在9月给我们开了红字,并且重新开了蓝字。现在有几个问题:1、收入可以在8月所属期入账吗?(收入入账时间影响出口退税吗?)2、这个红字进项转出要在9月份才能做是吗?3、出口退税认证进项税可以在8月所属期认证9月发票吗(供应商9月开的蓝字)?
7台总共2200元的门禁机怎么入账 筹建期 直接费用化还是固定资产 如果费用化建议通过低值易耗品过渡吗 会计准则情况下 还有会计准则要求筹建期间每月结转利润吗
老师这个两个公户互相转款,是不是两个人银行的回单放到一起做一笔分录就可以啊,要根据每个银行的回单单独做吗
朴老师回答这个刚才的问题
是内含增长率有点推倒不太明白
在发票勾选里,如果能找到撤销发票的记录?
请问老师,我们做绿化工程,断断续续的临时工工资怎么入账
如果固定资产做了一次加计扣除的话,接下来还用做计提折旧这一笔吗
为什么总是弄错,思维哪里出了问题
请问老师:报企业所得税是看利润表利润总额数据还是看科目余额上本年利润的数据?
老师,税局打电话要求我司把23年出口收入做到了24年1月,要更正报表,怎么更正?
我是在12月所属期做进项税转出还是等1月收到红字发票再做进项税转出
您好,这个是属于1月份在转出就可以
应该是在开出红字申请单的次月做进项税转出吗?而不是根据收到红字发票的时间做进项转出
嗯对是这个意思的