你好,用于研发项目相关的可以计入

研发人员发生的有关所有费用都应该计入研发支出吗? 包括给研发人员发的福利费,研发人员报销
研发人员的工资计入研发费用-工资,发生的离职补偿金,是计入管理费用~辞退福利,还是研发费用~辞退福利呢
研发人员得吃喝福利等能计入研发费用吗?
老板是研发人员,拿了家庭日常支出的发票,基本都是京东买的吃的喝的,让我计入研发费用,能吗?
老板是研发人员,拿了家庭日常支出的发票,基本都是京东买的吃的喝的,能计入研发费用吗?
老师,请问公司做了股权转让,实际新增股东只是注资进来,原股东没收到新股东一份钱。但是公司营业执照上的注册资金又没变更。这种情况原股东要交股权转让所得吗
老师您好,小规模纳税人开专票的话是几个点的征收率?
请董孝彬回答,非董孝彬老师勿扰,!!! 请董孝彬回答,非董孝彬老师勿扰,!!! 2021-2023我司是高新企业,现在2026年3月被税局调查要补交税,就说我们研发材料收入问题,既没有卖样品和废料和研发成果,事实是有卖废料了只是没有票。税局说买400多万材料上哪去了,现在是更正收入为准吗?请问像这种问题,一般是怎么处理?
朴老师,我们的商品到了但是没有开发票,这样是不是我再库存商品里面要建一个库存商品-暂估商品, 借:库存商品-暂估商品 贷:应付账款-暂估商品款 转成本:借:主营业务成本-暂估 贷:库存商品-暂估商品 收到发票然后就是直接: 转回借:库存商品 贷:应付账款 借:主营业务成本-暂估 贷:库存商品 红冲 借:库存商品-暂估商品(红字) 贷:应付账款-暂估商品款(红字) 转成本:借:主营业务成本-暂估(红字) 贷:库存商品-暂估商品(红字)
老师,所有者权益小于实收资本,是不是可以0元转让?
老师您好!昨天刚报完增值税,然后今天统计就说要改数据(原本客户说不开票的,私户收款,但今天客户又叫开票,对公转款来1.7万)请问,像这样是下月要改申报表还是算到3月份的收入,但是发票上又备注了2月份业务,哪种方案比较适合
老师,我们有京东平台实现销售订单,然后平时的做账方式是钱到了对公,就价税分离,报税,现在的问题是我们给京东平台开了一个发票,一共不超过30块,这个发票老板说是后面不会有人给钱进来,意思是我们平时提现的那个钱其实是扣掉这个手续费的,那我现在怎么处理比较好哈
请问一下业务招待费,没有收入的情况下。是需要全额纳税调增的是嘛
老师你好,电梯销售及安装从高计征,才看到的正常,前几天签的合同还是按照兼营签的,安装是简易征收,甲方已打款,现在应该怎么处理这个问题
增值税及附加税费申报表(一般纳税人) 税款计算 进项税额部分是填写所有进项发票的汇总税额吗?
研发人员吃喝算是相关得嘛?
如果 不相关的那就另外计入损益科目
什么算是相关?研发部门发生的所有费用都属于研发费嘛吗?
比如在研发的项目,为了研发这个项目直接付出的费用就是
我们老板是研发人员,拿了家庭日常支出的发票,基本都是京东买的吃的喝的,让我计入研发费用,我说不能。他说是研发部门发生的所有支出都应该计入研发费用,还让我看了研发费用的定义:说这属于研发人员相关的工资及福利费
那这个你要和老板解释,财务的一些相关知识,可以做其他管理费用
怎么解释的通?老板说我说的不对。 老板就问能做研发费用不能? 能加计扣除否不管,能做到研发费用就做到研发费用,说什么公司上市啊高新啊有研发指标费用要求
还让我看了这个
那你可以找一下税务局咨询的条款给他看看,站在税务的角度给他解释,
税务局咨询的什么条款?在哪里咨询。 老板的意思是能计入研发费用就多做研发费用 。 还说我之前学过会计没有 嗐
你好咨询一下12366问下
我怎么问? 本来那个就是老板的家庭开支就不能入账,还让我入研发费用。 我直接问研发人员的家庭开支肯定是不能的了
研发费用加计扣除相关涉税风险,如果以后查账查到了,老板需要补税你和老板解释清楚