你好,多估的部分做红字冲销就可以的

老师,如果21年有暂估的成本,但是发票是22年2月开回来的。那这个账务处理是在21年12月账务中,把暂估的成本红冲,然后在21年12月把22年2月的发票做进去,还是怎么处理?
老师您好去年12月份暂估的主营业务成本,估多了,今年怎么处理啊,小会计准则
老师你好!22年12月份我多暂估的成本,做23年1月份的账改怎么处理呢
您好老师,22年12月暂估了成本,到了23年1月份开的发票,请问这23年1月份的发票可以冲掉22年12月的暂估吗
老师,23年补22年的成本发票,如果放在23年调整,账务处理该怎么做?(22年已暂估,收到发票比暂估成本少5万)
郭老师您好,个体工商户都需要交什么税啊
公司注销实收资本和未分配利润要平账吗
产地证的办理如果不够规范和全面的话,影响退税吗?
劳务所我们是小规模,一个月就几千块的收入,报税的时候是免税的,这个账务怎么处理
老师请问协会请会计做账,是以工资的形式发放还是以对方会计开票的形式来冲这个钱?
老师,9月计提的农民工工资,11月初发的,11月报个税的时候能不能报
这个怎么操作啊,想报个人所得税,一直都是0,这个月从新下载了一下扣缴端就提示这个
老师好,物流运输开的发票是运费,现在入统,要填一个表,表里面的 货运周转量(万吨/公里) 是什么意思
小规模纳税人,可以季度末计提印花税,然后缴纳吗?
老师,24年我公司有一台设备当时购置金额8万,我已经按8万入固定资产了,现在又说要增加2万,那这2万我怎么入帐
老师,年底暂估时,计入了应付账款_暂估科目12680,那现在 借:应付账款_暂估,贷:利润分配_未分配利润12680 但是这个月发货实际成本12000,多估680元,还要做一步分录,借:利润分配_未分配利润,贷:库存商品对吗老师(我们是小企业会计准则)
你好,直接 冲,不走利润分配 借:库存商品 红字 贷:应付账款-暂估 红字
但是这是去年的 不需要计入利润分配吗老师?
你好,你冲暂估,不用走利润分配,走这个科目的话,你要去税局改去年的财务报表和所得税报表的
好的,那借:库存商品,贷:应付账款_暂估红字12680,把暂估全冲掉,但是库存商品借方红字金额怎么处理啊
你好,你入账的时候暂估应付账款多,那你的库存商品也增加的,现在减少,都是同时减少的啊
不是的老师,当时做的是借:主营业务成本,贷:暂估,应为当月开票了所以确认了收入并结转的成本
你好,那借:主营业务本 红字 贷:应付账款-暂估 红字
那意思就是减少了今天的主营业务成本了是吗?这个月发货在根据实际发生的成本再正常进行结转对吗
你好,是的哈,之前怎么做账 ,就怎么红字冲销。