你好,多估的部分做红字冲销就可以的
老师,如果21年有暂估的成本,但是发票是22年2月开回来的。那这个账务处理是在21年12月账务中,把暂估的成本红冲,然后在21年12月把22年2月的发票做进去,还是怎么处理?
老师您好去年12月份暂估的主营业务成本,估多了,今年怎么处理啊,小会计准则
老师你好!22年12月份我多暂估的成本,做23年1月份的账改怎么处理呢
您好老师,22年12月暂估了成本,到了23年1月份开的发票,请问这23年1月份的发票可以冲掉22年12月的暂估吗
老师,23年补22年的成本发票,如果放在23年调整,账务处理该怎么做?(22年已暂估,收到发票比暂估成本少5万)
老师,这个分录是什么意思,有没有问题,应收不应该在借方吗
底新是1800,月数有31天,上了28天班,要怎么算工资
请问我公司因为经营上面要节省开支,辞退了两个老员工,每人各补偿了五万多元,直接打给被辞退的员工的,有辞退的合约书和辞退补偿金合同,员工签了字了。但是没有发票,这个公司可以入账作为公司的成本支出吗?
电商京东平台2024年数据可以查的到吗??
老师好,请问下,小规格纳税人开运输发票,税率是几个点的
公司有六个股东 股东要是有报销 可以公户打款吗? 股东未在公司担任职务,未交社保 不发工资的那种股东。
老师您好,做成本核算时领用的原材料是不是都做到产成品成本里,卖废料时就没有成本了
你好,老师,我们企业是做食品加工的。经常会有老板给食品研发人员几笔研发费用,让他用于研发新的产品。因为这个的特殊性研发新的产品买一些材料啊,包材啊,因为量比较少,没有发票的。但是总体研发一个新品出来合计要花费五六万左右,请问可以作为企业的研发费用吗?没有发票的情况下,应该怎么操作呢?
老师发票抵扣发票的税额415.2和税务局有效抵扣额408.5有差异,怎么做账呢
老师好,我们用的是金蝶财务软件,是业务和财结合的模式,一般是录销售订单时生成收入凭证,生主营业务收入下2个二级科目:销售商品收入和提供劳务收入、主营业务成本下也是2个二级科目:销售商品成本和提供劳务成本;库存商品是没有二级科目的。现在9月有出口业务,想区分内外销收入和成本 ,请问金蝶软件上收入、成本、库存商品科目都要设置吗?如何设置?谢谢。
老师,年底暂估时,计入了应付账款_暂估科目12680,那现在 借:应付账款_暂估,贷:利润分配_未分配利润12680 但是这个月发货实际成本12000,多估680元,还要做一步分录,借:利润分配_未分配利润,贷:库存商品对吗老师(我们是小企业会计准则)
你好,直接 冲,不走利润分配 借:库存商品 红字 贷:应付账款-暂估 红字
但是这是去年的 不需要计入利润分配吗老师?
你好,你冲暂估,不用走利润分配,走这个科目的话,你要去税局改去年的财务报表和所得税报表的
好的,那借:库存商品,贷:应付账款_暂估红字12680,把暂估全冲掉,但是库存商品借方红字金额怎么处理啊
你好,你入账的时候暂估应付账款多,那你的库存商品也增加的,现在减少,都是同时减少的啊
不是的老师,当时做的是借:主营业务成本,贷:暂估,应为当月开票了所以确认了收入并结转的成本
你好,那借:主营业务本 红字 贷:应付账款-暂估 红字
那意思就是减少了今天的主营业务成本了是吗?这个月发货在根据实际发生的成本再正常进行结转对吗
你好,是的哈,之前怎么做账 ,就怎么红字冲销。