对的,是的,是这么做。
老师增值税附表四里,本期实际递减额,填不起来啊,如果本期确实可以抵扣,填在哪?
请问,建筑业预缴增值税,上月在项目地预缴了,本月申报时,在增值税附表四中,有记录,我就把数填在总表里,申报了,表四里的本期实际抵减税额我用自己填吗?
22.5月增值税申报表附表四预缴税款有数字,但是当时不知道咋回事主表预缴税款那一栏没有提取数据,我现在想改报表的话,能不能把附表四那个预缴税款改成0,然后把那个预缴税款填到12月份附表四,然后在12月份抵减税款
建筑企业预交增值税后,在申报时怎么填附表四? 例如:预交增值税是12844,有留抵税金后本期纳税额为0,附表四中的本期发生额是12844,本期实际抵减税额填什么?
老师,增值税申报现在没有税,预缴税款是不是可以先挂在附表四里面。主表有税的时候再到附表四里面填本期实际抵减税额?
老师,您好,我们公司主体是有限合伙企业,我们想把我们持有的一个有限公司的股权转让给现有的合伙人,需要交印花税吗?转让方和受让方都需要交印花税吗?所得税怎么申报?(财产转让所得?经营所得?)
卖蔬菜的个体一般纳税人他的所得税免不免
郭老师接,郭老师,我这边客户没有时间,但是其他应付款欠股东刚好有这个实收资本金额,我怎么做合适,让客户转进来,还是其他应付转为实收资本
老师我们是新公司 为啥有个罚没收入?
设置期初数据,期初余额、借方本年累计、贷方本年累计这些都要填上是吗
甲公司与县水利局下属供水管理处签协议,租甲公司车辆年租费5万,然后此款由单独的水务公司付款,票可以开给水务公司
有债务的人可以设立信托吗?
老师你好,我们是驾驶员培训公司,学员的学费是3500,这个3500就是我们的主营业务收入,这个不错吧。但是3500里面,其实我们公司只收1500的管理费,剩下的2000元是但是到时候要转给教练的,这个钱是转到教练的个人账户上。请问老师,这个转出给教练的培训费能做我们的成本开支吗?
出口的运输方式用顺丰一个月有1-3单,也有国内正常寄快递,是不是分开开票会更好的
养牛合作社销售牛粪开票项目选的动物植物肥料可以吗免税吗