同学你好 尽量开票的哦
老师,你好,我们是建筑业,一个项目刚开始在总公司开的发票给甲方,现在我们可以把总公司剩余的一部分工程款开分公司的发票给甲方吗,总公司委托给分公司做剩余的工程量吗
分公司独立核算,监理费,对方要求开总公司。总公司开具发票,分公司把税金给交上,按开票金额给总公司提供成本票,然后总公司收到监理费全部返还给我们。老师,我们给总公司缴纳的税金怎么记账,总公司给我们返的监理费怎么记账。
老师,我想咨询下关于分公司挂靠总公司是如何缴纳税款的,比如分公司通过总公司收款,总公司扣一个点多管理费再把余款返还分公司,但总公司不会给分公司开票,那分公司收到的余款需要纳税吗?
老师,我们公司是一家分公司,独立核算。有以下几个问题。 1、由于分公司没有资质一些业务接了但是由总公司开票,总公司入账,但这比业务属于分公司的,我要如何把这个钱转过来?由分公司开票给总共公司吗? 2、分向总或者总向分公司开费用票是都可以税前扣除吗?分总之间业务往来是否需要签订合同? 3、分公司的人员工资有一部分总公司发又有一部分分公司发,社保在总公司。分公司还需要对他申报个人所得税吗?对于分公司没有给他买社保税务部部门查出来会不会说我们违规了? 4、分公司交管理费给总公司,总公司开的管理费用票分公司不能税票扣除,那么我能不能让总公司开其他品名的票,这样我可以税前扣除呢?
成都服装公司开给我们总部的专票总额是3785,包含专票进项税额435.44。我们分公司不给总部开这个专票,总公司也不给我们分公司开这个专票,分公司是借款形式,第2张图都是借的总部的钱,跟总部挂的往来,总部发过来的表。总部帮我们分公司付的钱,这个货是总部给各分公司买的统一服装,各分公司平分承担费用,到货了也是领用形式,不是买了3785就把3785的货全部发到分公司,我们分公司需要把3785还给总部的,总部说专票3785已经收到,其中3785包含的专票税额是435.44,总部会计说往来里减掉这笔税额,什么意思?分录怎么写合适? 摘要 已减专票税费435.44 借 销售费用3785-435.44 贷其他应付款总公司-3785-435.44 行吗?
零基础每天学8小时,能通过中级三门么?还有四个月就考试了
老师增值税跟成本有关系吗?
老师,我想问下,本年利润结转至未分配利润这个环节,是不是要先提取盈余公积,弥补亏损等等,如果是的话,怎么做分录呢
哪位老师帮我做一下题吧,我着急交卷,谢谢啦
哪些是属于金融机构和非金融,保险行业算是金融机构吗
老师您好,请问加油站的无票收入无法减掉库存,然后跟电子税务局库存台账对不上,怎么办啊
外贸企业只免不退,对应进项税转出。只免不退的情况有两种,一个是小规模纳税人,另一个是取得普通发票。这两种情况理应没有进项税。那么对应进项税转出的进项税哪里来的?
这题答案是什么?老师的解析为什么最后再加一个A?4年年金终值再复利一次不是5年的年金终值吗?
老师,调账时,2023年的收入,未确认,在2024年调,公司是用小企业会计准则,在确认收入时,借:银行存款,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税-进项税额,相应的所得税费增加:借:所得税费用,贷应交税费-应交企业所得税,老师是这样吗,后面要结转损益的分录怎么做,要把所有的转入利润分配-未分配利润
@董孝彬老师,只要董老师回答,老师这个分录我在3月份把数据弄错了,这个是春节期间给员工发放的200元充值卡,然后她在3月份本来消费了2.06,但是我在3月份的分录里写成0.48了,现在在4期写了这两个分录,一冲销3月份的,一个修正的,第一条分录的主营业务收入是直接在贷方写负数0.48对吧,我记得您说损益类方向不能反
如果不开。这部分费用。分公司怎么处理
怎么做分录
非独立核算的不用开 独立核算的要有管理费用发票 你们计入管理费用
非独立核算的不开。怎么做分录
那就是做往来科目哦 借银行存款总公司 贷银行存款分公司
比如 我们开票10万 应收款10万。我们打给总公司10万 做其他应收款贷银行10万。 总公司返给我们 借银行9万 贷其他应收9万。扣除的一万 扣除的一万分录 借贷银行什么意思
非独立核算的又不用的分开做账 不就是一个银行到另一个银行吗
我们分开做账的 分开报税。就是合并报表 企业所得税总公司合并报
借管理费用1 借银行9 贷其他应收款10