同学你好 尽量开票的哦
老师,你好,我们是建筑业,一个项目刚开始在总公司开的发票给甲方,现在我们可以把总公司剩余的一部分工程款开分公司的发票给甲方吗,总公司委托给分公司做剩余的工程量吗
分公司独立核算,监理费,对方要求开总公司。总公司开具发票,分公司把税金给交上,按开票金额给总公司提供成本票,然后总公司收到监理费全部返还给我们。老师,我们给总公司缴纳的税金怎么记账,总公司给我们返的监理费怎么记账。
老师,我想咨询下关于分公司挂靠总公司是如何缴纳税款的,比如分公司通过总公司收款,总公司扣一个点多管理费再把余款返还分公司,但总公司不会给分公司开票,那分公司收到的余款需要纳税吗?
老师,我们公司是一家分公司,独立核算。有以下几个问题。 1、由于分公司没有资质一些业务接了但是由总公司开票,总公司入账,但这比业务属于分公司的,我要如何把这个钱转过来?由分公司开票给总共公司吗? 2、分向总或者总向分公司开费用票是都可以税前扣除吗?分总之间业务往来是否需要签订合同? 3、分公司的人员工资有一部分总公司发又有一部分分公司发,社保在总公司。分公司还需要对他申报个人所得税吗?对于分公司没有给他买社保税务部部门查出来会不会说我们违规了? 4、分公司交管理费给总公司,总公司开的管理费用票分公司不能税票扣除,那么我能不能让总公司开其他品名的票,这样我可以税前扣除呢?
成都服装公司开给我们总部的专票总额是3785,包含专票进项税额435.44。我们分公司不给总部开这个专票,总公司也不给我们分公司开这个专票,分公司是借款形式,第2张图都是借的总部的钱,跟总部挂的往来,总部发过来的表。总部帮我们分公司付的钱,这个货是总部给各分公司买的统一服装,各分公司平分承担费用,到货了也是领用形式,不是买了3785就把3785的货全部发到分公司,我们分公司需要把3785还给总部的,总部说专票3785已经收到,其中3785包含的专票税额是435.44,总部会计说往来里减掉这笔税额,什么意思?分录怎么写合适? 摘要 已减专票税费435.44 借 销售费用3785-435.44 贷其他应付款总公司-3785-435.44 行吗?
老师你好,网店客人自己开票,开票金额可以在电商企业电子税务系统查到吗
资本化开始时间为啥不是2月1日
老师,个体户定期定额,还需要去电子税务局扣缴端申报个税经营所得吗
老师之前的会计报的去年的年报利润报少了 跟利润表不一致 是改年报还是利润表
老师,请问公司的壳不要了是什么意思,具体怎么操作呢谢谢
我方公司付了货款收到货物,但是联系不上对方公司,查询对方公司已注销, 这笔付款无发票,怎么入账
您好,需要一张社保差额补征计提表,不是分录,是一张表,用来计提分录的表,懂得老师发我下图片就行,没有的老师就不用回复了
老师3季度企业所得税申报,应付职工薪酬一行和二行怎么填写呢?
老师,请问,我公司是一家小规模的中医馆,做内账,其他团队带人来我医馆购买膏方,总金额是 1000,已收 6000,欠款 4000,我们要返 45% 给那个团队,至于欠款的钱,团队就直接在返佣哪里抵扣了,膏方成本是 500 元,请问做内账,这个要怎么样做分录?
我公司跟我们老板控制的外地公司有运输业务往来,外地公司给我们本地公司运输垃圾,需要签订垃圾清运协议,我们本地公司月结给外地公司,外地公司给我们本地公司开具发票,需要起草一份合理税务和审计那边能查的合格的运输合同,懂得老师回复我下,把合同内容写到上面发一下,没有的老师不用回复谢谢。
如果不开。这部分费用。分公司怎么处理
怎么做分录
非独立核算的不用开 独立核算的要有管理费用发票 你们计入管理费用
非独立核算的不开。怎么做分录
那就是做往来科目哦 借银行存款总公司 贷银行存款分公司
比如 我们开票10万 应收款10万。我们打给总公司10万 做其他应收款贷银行10万。 总公司返给我们 借银行9万 贷其他应收9万。扣除的一万 扣除的一万分录 借贷银行什么意思
非独立核算的又不用的分开做账 不就是一个银行到另一个银行吗
我们分开做账的 分开报税。就是合并报表 企业所得税总公司合并报
借管理费用1 借银行9 贷其他应收款10