同学你好 尽量开票的哦

老师,我想咨询下关于分公司挂靠总公司是如何缴纳税款的,比如分公司通过总公司收款,总公司扣一个点多管理费再把余款返还分公司,但总公司不会给分公司开票,那分公司收到的余款需要纳税吗?
老师,我们公司是一家分公司,独立核算。有以下几个问题。 1、由于分公司没有资质一些业务接了但是由总公司开票,总公司入账,但这比业务属于分公司的,我要如何把这个钱转过来?由分公司开票给总共公司吗? 2、分向总或者总向分公司开费用票是都可以税前扣除吗?分总之间业务往来是否需要签订合同? 3、分公司的人员工资有一部分总公司发又有一部分分公司发,社保在总公司。分公司还需要对他申报个人所得税吗?对于分公司没有给他买社保税务部部门查出来会不会说我们违规了? 4、分公司交管理费给总公司,总公司开的管理费用票分公司不能税票扣除,那么我能不能让总公司开其他品名的票,这样我可以税前扣除呢?
成都服装公司开给我们总部的专票总额是3785,包含专票进项税额435.44。我们分公司不给总部开这个专票,总公司也不给我们分公司开这个专票,分公司是借款形式,第2张图都是借的总部的钱,跟总部挂的往来,总部发过来的表。总部帮我们分公司付的钱,这个货是总部给各分公司买的统一服装,各分公司平分承担费用,到货了也是领用形式,不是买了3785就把3785的货全部发到分公司,我们分公司需要把3785还给总部的,总部说专票3785已经收到,其中3785包含的专票税额是435.44,总部会计说往来里减掉这笔税额,什么意思?分录怎么写合适? 摘要 已减专票税费435.44 借 销售费用3785-435.44 贷其他应付款总公司-3785-435.44 行吗?
老是我们是保险公司 我们每月按照开票金额把钱打给总公司。然后总公司扣除折扣后。再把剩下的款打给我们。 我们是按照开票金额做收入还是差额
老是 我们分公司开票出去 款收回来后。要全部在转给总公司。总公司扣除一部分管理费。再把剩下的返给我们。总公司扣除的那部分需要给分公司开票吗?
请问哪里可以看信用减值损失和所得税费用的详细讲解?
老师,我想问一下,我去年25年有19,000的成本暂估。7000多的广告费,然后我不要调2025年的报表是吗。那现在做到2026年分录怎么做
个人请问,个税APP上不做汇算清缴,有房贷,赡养老人去年做的退税了几百,今年工资上去了不做的话会怎么样
老师,圈出来的怎么算出来
老师,在杭州的生产企业,现在要把注册地址迁到同市不同区,但是生产车间,研发楼都不变,这样税务迁到别的区是可以的吗?
老师,我现在企业所得税汇算清缴,我的利润要调减。19,000我之前12月份的报表要改吗?还是怎么弄。之前的账要改吗?我有点理不清
老师,圈出来的怎么算出来的啊,求教
开给同一家单位的现金专票有次数和金额限额吗
老师您好公司现在公司法改了需要注册资本实缴吗,不实缴有哪些风险或者罚款,
账和资产负债表都一致,但是导出后现金流的期末现金余额不一致,这是什么原因,应该怎么解决呢
如果不开。这部分费用。分公司怎么处理
怎么做分录
非独立核算的不用开 独立核算的要有管理费用发票 你们计入管理费用
非独立核算的不开。怎么做分录
那就是做往来科目哦 借银行存款总公司 贷银行存款分公司
比如 我们开票10万 应收款10万。我们打给总公司10万 做其他应收款贷银行10万。 总公司返给我们 借银行9万 贷其他应收9万。扣除的一万 扣除的一万分录 借贷银行什么意思
非独立核算的又不用的分开做账 不就是一个银行到另一个银行吗
我们分开做账的 分开报税。就是合并报表 企业所得税总公司合并报
借管理费用1 借银行9 贷其他应收款10