你好,这些机械是自己使用的吗?

各位老师,大家下午好,我们公司是生产加工销售饮料的,然后捐赠了一批饮料,这个该怎么入账呢,请各位老师指点一下
各位老师大家好,就是我们公司是养殖公司,然后请了一家建筑公司来盖牛棚,他们不知道从哪里来的代发工资的表,让我们公司来代发一下,这种有风险吗,请老师们指教一下,谢谢
各位老师,大家早上好,我们公司是新成立的公司,装安了一批机械,不知道从哪里的工来的旧机械,然后没有票,这个我该怎么入账呢,请老师们指点一下
各位老师大家下午好,我们公司是新成立的公司,然后三个股东,然后,其中的两个股东在南方之前是有公司的,生产布料的,留有一些布料尾货,现在挂在我们新成立的这个公司来销售,款项也进了公司账户,问题是没有成本 单价,我们公司也还没有正式开始生产呢,才在安装过程中,销售发票我们公司也开了,现在怎么做账务处理,请各位老师指点一下
各位老师大家早上好,我们公司的一些织布机都是旧设备,才运来在安装在,然后是老板的朋友他以前厂里的机械,等于送给我们老板了,那么这个该怎么放入账呢,而且这些机械设备还要做为固定资产来入账,参加项目技改投资呢,请各位老师指点一下,重点是发票怎么获取,怎么入账呢,谢谢
高新企业,研发费用,人员工资除外,其他的需要都有发票吗?
老师:电子税务局添加办税员和开票员,需要先做实名认证吗?还是法人登入电子税务局直接添加就可以了
老师,小规模取得专票,然后升级了一般纳税人后,在小规模纳税人取得的专票,能不能抵扣增值税?
一般纳税人,业务是代理国际运输业务,开票都是国际运输类,税率是0,如果收到进项专票,这样子只能用不含税金额做成本,进项税如何操作?
老师 我公司没有车大量加油发票,可以跟员工签每个月租金800元的租车协议吗?这样租金-800是零没有个人财产租赁所得税 需要交增值税吗
其他应收和其他应付能对冲调账吗
收到预收款给客户开了发票,纳税申报正常报收入和销项税,那会计怎么做分录。货物的6月才发货。会计上不能确认收入,那账上收入和税务局收入就不一样了
不能抵扣的进项税 税务系统怎么处理(,账务又怎么处理
1月份的时候我购入原材料: 借原材料 应交税费应交待抵扣进项 贷应付账款 销售收入的时候: 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 销进项结转: 借:应交税费-应交增值税-销项税额 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费应交增值税转出未交增值税 本月已认证进项: 借应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应交税费-应交增值税-待抵扣进项 结转本月未交增值税: 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 缴纳增值税: 借应交税费-未交增值税 贷:银行存款 上面是正常业务。但是4月份的时候这张进项发票红冲了,申报增值税申报表的时候也进项转出了,后面分录怎么做呢?
用未分配利润买个车怎么记账
是的,老师
你好,买来的时候做在建工程,完工之后转固定资产。
老师,不是新机械,不知道是从那里搞来的旧机械,没有发票的,所以我不知道怎么做账务处理呢
做在建工程,完工之后转固定资产就行。
二手的机械也可以做固定资产的。
老师,那这个怎么做账务处理呢,暂时没有发票,我现在就已经要建账了
你现在开始使用了吗?没有发票正常做就是你的折旧不允许税前扣除。
还没有使用呢,才在安装呢,我在等发票呢,老师,老师可以把这个二手机械和账务处理流程和账务处理给详细解析一下吗,谢谢
借在建工程贷银行存款,借在建工程贷应付职工薪酬等,或者是银行存款借固定资产贷在建工程,这个就是完整的。
老师,我问的意思就是发票还没有来之前,先是借在建工程这样子的吗,那么前期在我入账的时候就要做到期初余额里面吗
你好,以后这个发票能到吗?能到的话你可以先不做。