借:其他应收款-朋友公司 21138 其他应收款-老板1112 贷:银行存款 22250
老师,就是有客户想刷流水,然后用他们的对公给我们对公转了10000,我们对公又给对方还回去9995,扣除了手续费,这种情况怎么入账呀
老师,我们是医药代理商小规模公司,有的公司在我们这过票,开完发票之后还需要把款给对方私人账户转回去,就这种情况咋操作呀
我们老板借他朋友的公司名义在商城上注册卖产品,卖他朋友公司产品,商城的款直接打到他朋友公司,他朋友收到的款扣除税点,对私打老板账户,他朋友公司直接开票给商城,我们卖他朋友的产品,对公付货款,他们又会开票给我们,他们这个票我们还要不要,他给我们的这个票,我们是没有开出去的。
你好,老师,我们老板的朋友用我们公司的公户过账,他给我们公户转账22250,我们给他开专票,1%,,我们公司是小规模,然后我们需要把钱在给他转回去,应该怎么转回去风险会小一点呀,然后我们需要交多少税呀
老板朋友的公司给我们公司转账22250的钱,我们给对方公司开票22250,1%的增值税专票,然后现在老板说要给对方还回去21138,扣掉1112,我们怎么还回去呢,是对公还回去还是对私还回去呀?还有这扣掉的1112需要转给我们老板个人,这备注备用金可以吗
老师你好,想问一下就是在每个月预扣预缴个人所得税中的综合所得中,稿酬所得,劳务报酬所得,特许权使用费所得的各项所得中需要并入工资薪金收入总额去缴纳吗?还是单独算
老师,劳务公司 给员工发放工资,要把所有员工的劳务结算单做附件放在凭证后面吗?
我们销售的产品出问题要陪付给客户2000元,上游出这个费用,我们和上游之间,和客户之间账务票怎么处理
老师怎么计算一张票面的价税
老师汇算清缴的固定资产处置,我需不要填写A105090表格,那里收入一栏是直接按照财务报表,还是要在收入明细里面填加固定资产处置的价格
你好,被挂靠方收到我们项目工程款,收到的是银行承兑汇票,转给了我们公司,我们又转了一部分现金给被挂靠方支付垫付的资金和税金,这笔转给被挂靠方的现金怎么记账呢?
老师,我之前1-3申报的工资都是2560元,4月份申报的工资是9000,法人4月份导出来的回单,有三笔是他自己从公户给自己似户发了一公1800元工资,请问我做4月分科目的时候,这个怎么做合适
老师请问一下重庆稳岗补贴怎么申请
老师您好,我司建厂房,挂靠建筑公司,如混凝土公司开了3%的专票价税合计20万给建筑公司,建筑公司是开9%的专票给我司,他们可以开多少金额的票给我司
建筑公司,当月开了52万的票,对方支付50万,公户的做法是确认主营业务收入52万,那么私户确认52万还是50万呢
老师,我们公司是直接用对公给对方公司转账21138,备注 还往来款,扣掉的税点部分直接转给老板个人账户,备注 备用金,这样是可以的吗
您好,同学。转账分录就是这样。