1.准备进出口退税申请材料。包括:出口货物报关单、出口商品专用发票、购进货物取得的增值税专用发票(抵扣联,并应自开票之日起30日内办理认证手续)或分批单、外汇核销单(出口退税联)、主管税务机关要求提供的其他资料。 2.提交电子信息。外贸企业应在货物报关出口后,及时取得出口货物报关单,并登录电子口岸,查询比对出口信息与纸质报关单是否一致。若一致,应在每个工作日的上午8:00至下午16:00向国税局提交电子信息。 3.录入出口退税信息。根据主管税务机关要求,使用指定的外贸企业出口退税申报软件录入出口退税信息,生成出口退税申报数据,传递至软盘。 4.整理装订出口退税报表、单证成册,在规定的申报时间内办理出口退税正式申报。若申报数据准确、单证无误、报表一致,则通过审核,转入审批环节;若存在需要调整、更正的数据或单证及报表,则应按主管税务机关的要求进行处理。

老师,帮我写下离岸出口退税系统申报步骤,谢谢
老师,麻烦写下,出口退税离线系统的申报步骤,谢谢,
老师,请问如何把原电脑的申报个税的数据导到新电脑上呢?操作步骤发我一下好吗?谢谢
老师早上好,请问进出口退税申报步骤您这边有吗?
老师,请问申报进出口退税的步骤能发我吗?谢谢
老师,扣税点是什么意思?
一般纳税人出租有形动产给个人或个体户需要缴纳印花税吗
老师,计算应收账款时,如何区分已开票和未开票的部分
老师,工程施工-合同成本-人工费和材料费,年末如何给它结转到主营业务成本那边啊?那个会计分录要怎么做?
专项支出处理 :若涉及研发或技术改造拨款,需先计入“专项应付款”,使用时冲减,项目完成结转资产。具体分录怎么写?
你好,老师。A老板有两个个体户。一家是查账征收,25年个体经营所得申报是亏损。另一家是定期定额,每季度核定是9万,税率0.5%。第四季度超了定额,经营所得为98342.41元,已缴纳个人经营所得税245.81元。目前已在自然人所得税扣缴端申报了查账征收个体户的年度汇算清缴。问题如下:1.在自然人电子税务局网页端申报c表时,未能自动带出定期定额额的个体户名称。2.请问需要手动添加吗?如需添加,定期定额的个体户的应纳税所得额怎么填?3.查账征收个体户c表带出来的数据为0是否正常,需要修改吗?
特定人员的工伤险漏了1、2月的没有申报到,电子税务局显示不能补申报,只能申报3月份的,有影响吗?或者有没有什么补救的方法吗?
老师我想问问呢,个人所得税每年必须要申报吗?
即时付款是网银审核还是制单
你好,@董孝彬老师 请问一下,我们公司是生产沥青混凝土的 然后有采购一大批大石头回来,然后租破碎机回来破碎大石头 那这个破碎机机械费是计入原材料成本 还是计入制造费用机械使用费
需要每天向税务局提交电子信息吗?这个没提交过呀,我是第一次申报出口退税,现在申报可以吗?
申报出口退税的时候操作就可以
好的老师,还想请教一个问题,出口退税进行发票只有一张,当时有三张发票没认证出来,现在出口退税只申报被认证的一张发票吗?那跟报关单上的数量就不一致了,该如何处理呢?
对于出口退税只申报被认证的一张发票的情况,可以按照以下步骤来处理: 1.检查三张未认证的发票,确定是否存在问题。如果发票存在问题,需要将正确的发票提交给税务机关进行认证。 2.如果三张未认证的发票没有问题,需要将它们与已认证的发票进行核对。如果发现数量不一致,需要查明原因并进行相应处理。 3.如果数量不一致是由于报关单上的数量有误,需要联系报关行进行更正。如果报关单上的数量是正确的,需要联系客户确认是否需要调整发票数量。 4.如果客户同意调整发票数量,需要将调整后的发票提交给税务机关进行认证。如果客户不同意调整发票数量,需要与客户协商其他解决方案。
如果发票是正常的现在还可以认证吗?
同学你好 这个可以的
好的老师
老师,请帮我看看,我这边申报出口退税的时候出现这个问题,报关单编号是18位,这里显示必须填21位,咋回事呢?
那你得问问税局哦
已经知道怎么弄了,谢谢老师
好的 可以申报就可以