借管理费用 贷其他应付款。
邹老师:小规模企业 ,季度暂估成本,根据2011年34号文的第6条,暂估成本费用可以在所得税季度预缴时税前扣除,那么在做暂估成本时,是不是季度万结转到主营业务成本?如果在明年汇算清缴前取得这部分发票,需要做账务处理吗?
老师你好。我们是小规模纳税人,年底了还没收到供应商提供的发票,这让我们成本很高。我可以在第四季度的账里计提:暂估入账借:主营业务成本,带应付账款么,这样来降低成么?
老师,我遇到一个问题,我接手一个公司,第三季度代理记账公司暂估了成本为100万,第四季度只冲销了70万暂估,申报的发现,本期主营业务成本为-30万,。我季报已经报了,扣税了,报季度财务报表才发现,请问这个怎么办啊,直接填负数还是说要更正申报啊,税款都扣了
老师,你好! 公司第三季度主营业务成本未提供全,需要缴纳企业所得税,但是老板在第四季度准备买辆车。让我暂估抵成本,我的账务怎么处理?
老师,企业在第四季度有利润,需要缴纳3333元,但是老板想缴纳企税在1000多元,我把该计提的劳务成本也计提了,不知道怎么弄可以少缴纳企业所得税
一般纳税人法人和财务负责人可以是同一人吗?
老师,我想请问一下,自产自销的农产品是免税的,那公司注销时这部分的库存商品怎么处理呢?
老师,我们还没有加入工会,1季度的税局系统申报工会经费,二季度的时候也没有工会经费,现在3季度系统有要申报工会经费,这个工会经费必须需要按规定申报不?可以0申报不交费不?
老师好,印花税申报中,应随凭证数量指的是什么呢?谢谢
老师,收到原材料,发票未开回,按送货单入账,收到发票在红冲原来的入账,重新按发票入账,老师没收到发票成本核算的时候,是不是要把进行税计算出来在进行成本核算
老师,就是我用公户给员工发工资,这样合理吧。其中一个老板说,我这样操作错了,应该是现金发工资或股东垫付发工资。
老师您好! 自然人电子税务局扣缴端报的个税。为什么报送完后查不到记录呢?
我们公司大部分员工都是与劳务派遣公司签订合同,我们把工资一次性打给劳务派遣公司,他们自己发放给员工,员工的个税也是他们自己申报。这笔工资的钱我们公司要做成工资薪金还是劳务费?
我们公司是个体户做美容的,是不是用总营业额-工资-店里日常开支-充值送的钱=剩下的钱,剩下的钱再来分红,我觉得应该还要减去客户卡里的余额,然后剩下的钱再来分吧
请懂孝彬老师回答———还是有点不明白,还是拿那个100万的回款来说吧,比如我司开了60万的材料给挂靠方,余下的40万是机械和劳务票,但是这些票都在我司这里啊,您说不用开给,挂靠方了,那挂靠方那里只有60万的材料款,他能打100万给我吗,那被挂靠方不是只有100-60万的成本吗。这一点不明白?———请懂孝彬老师回答
收到车辆发票时,入固定资产,红冲第三季度管理费用,管理费成负数怎么办?
看所得税能申报了吗?只要能上过了就可以
老师,什么意思?
你好,你不是说管理费用是负数了吗?只要你能申报了,没有关系可以