借银行 贷固定资产清理应交税费, 借固定资产清理 累计折旧, 贷固定资产, 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支。
老师,你好,我们单位是一般纳税人,有两台车报废了,我们卖给报废汽车回收企业,现对方要我们开发票,我们企业是10年3月和6月的时候分别买进这两台车,当时未抵扣进项,请问这种情况我该怎么开票呢?我能不能开专票啊,因为企业现在还有留抵税额,我不想简易征收。另外具体的开票项目是什么?谢谢
车子是我们公司固定资产,交通局来要我们强制报废,请问一下这个强制报废是不是应该给我们出一个证明。主要我们当废品处理买对方不要发票。主要我们固定资产还有余值。怎么做清理的账务?
老师您好!我想请教您一下,我们公司在2011年买了一俩皮卡车,当时没有认证抵扣,在2019年把这个车卖给二手车市场,对方给我们开票10000元的二手车统一开票,我们现在要去更正增值税申报,我想问一下增值税附表一和增值税减免申报表应该怎么填写?谢谢!!
老师请问一下,公司有一辆旧车,现在要买掉,买者是个人,(买者告诉我们收车后,他们把车报废,给报废单我们)账和发票,财务应该怎么做?谢谢
老师,请问一下新报废车辆回收拆解公司开给我们的车。我们开出去的发票都是车辆报废款。那我们买这个车需要做累计折旧的嘛?
劳务报酬和季节性用工需要申报个税吗
老师我是新公司注册,6月份没有员工,我报的是我的个人所得税,7月份有员工入职交了社保,7月份是不是就不用报我的个人所得税了
老师,小规模纳税人填报增值税申报时,有冲未开票收入21000,实际收入是1.3万,负数是倒推的 报表通不过
电子税务局上填写第二季度季报报表的时候,利润表上,本期金额和上期金额分别指的是什么期间?
你好,对方给我们开了17000和5000的发票,已抵扣,现在要退款20000,发票怎么红冲
老师 明明每个月都交增值税为什么资产负债表上应交税费总是负数一万多呢
老师好!售后人员产生的差旅费用什么科目
我们企业是按照里程数来进行补贴的。 但是没有油票什么的,就觉得不太好, 就是说可不可以让他们给我们开油票,然后我们从油票里面按标准报销呢 就是可以明着说拿油票报销,但是报销的金额按里程数来算,这样写可以嘛,就是这个可以制度化嘛 如果拿油票报销,油票金额大于报销金额,怎么做会计处理,有人说可以发票金额大于报销金额来做账是可以的,但是到底行不行,到底怎么做呢
老师借:研发支出---费用化支出 贷;应付职工薪酬 这个会计科目期末要结转吗,咋样结转
收到一笔车子抵押的融资租赁公司的贷款,两年期等额本息,111000元,每个月还5875,请问每个月怎么做账
公司要开发票吗?
开不开都可以,对方不需要发票就不用开。
买者把钱转给公司的经办人了,经办人再把钱转给公司帐号,可以这样做吗?
转回来是什么原因?
就是说,这辆旧车是公司名下的,公司员工去把这车卖掉,买车的人是个人,买车的人把钱转给公司员工
员工把卖车的钱还给公司
你好,那出一个委托书就行,你们单位委托个人收款。