你好,现代服务和生活服务才可以
请问农产品深加工企业的增值税进项税额如何计算扣除?
生活服务行业有进项加计扣除的政策,那附加税是以未扣除前的应交增值税计算,还是加计扣除后计算 ?
请问我们是生产煤炭的企业增值税进项发票可以加计扣除吗?还有什么样的企业增值税进项发票可以加计扣除,例如生产企业,包括哪些可以增值税进项加计扣除?
你好,想咨询下先进制造业增值税加计扣除的政策,这个进项是指哪些可以进行加计扣除,如果有出口销售,对应的进项需要扣减掉么
哪些服务行业属于增值税加计扣除的范围内,我们做的是客服外包的业务,也是服务业,可以做增值税加计扣除吗,可以按多少比例加计扣除
农民专业合作社的社员购买种子化肥这些成本费用,正常销售种子化肥的销售方可以把发票开给来购买种子化肥的社员自然人吗?这样合规吗?需要公户打款吗?还是说就像普通自然人购买种子化肥一样,也不用取得发票呢
老师您好,企业所得税申报表中提示的红色标识,如果数据是真实的就不用管他,对吗
员工费用报销没有发票,可以税前扣除吗
工资表 应发工资5000 包含工资4700+300通讯费 我写分录是 借:管理费用-工资4700 贷:应付职工薪酬-工资4700 发放工资 借: 应付职工薪酬-工资4700 通讯费300 贷银行存款4500 其他应收款社保个人部分500 我需要把通讯费计入工资,订正分录,请问分录怎么写
分包方已经开工程款发票,项目罚款从工程款中扣除,工程款发票计入成本,需要支付的罚款计入营业外收入,对吗
请问老师,报销收到预付卡怎么做账
事业单位更换窗户,房子不是本单位为的,长期待摊费用年限一般是多少?会计法或者准则中规定是哪条?
老师,备注收回贷款本息金额是一笔,怎么做分录
老师你好,个体户查账征收,季度不超30万元,应交税费——应交小规模增值税计入贷方,然后再转到营业外收入,如果季度超过30万元,要交增值税,那么应交税费——应交小规模增值税这个科目是不是就不用转,一直有余额留在贷方,这样做对吗
跨境电商的账务怎么做
那我们是生产煤炭的企业进项税不可以加计扣除是这样吗?
请问现代服务和生活服务具体的包括哪些?请详细一些,感谢!
说白了都是服务业务才可以,营改增后的,尼这个是生产企业