您好,这个的话是当时没做其他应付款吗

老师您好,我之前有几个月的公积金分录做错了,把“应付工资-公积金员工部分”,做到了“应付工资-社保员工部分”这个科目,请问怎么调整
老师,请问老板之前付了员工的工资,不是对公走的,这部分怎么冲往来呢
老师,请问老板之前私户转给员工的款,怎么用来冲转给老板的往来款
请问老师,公司的一个员工干了半个来月受了工伤,老板支付所有的医药费以后,该员工准备回老家,老板一次性支付了未来五个月的工资。不属于他在岗的这一部分工资,我们应该怎么记账?
老师好,不是公司的员工,是走报销还是往来款呢? 请答过这个问题的老师,请暂时不要再接了!!! 谢谢
老师,物业公司收起的物业费怎么确认收入
进项税我是分户,收到进项税要交给总户,我是独立做账,总户合并报表报税,他让我做进项税转出,我怎么做分录
老师,请问单位员工合同从2026年5月25日到2029年5月24日止,单位从6月给员工上社保,社保增员的合同起始日期和终止日期怎么填?
老师 固定资产未到折旧年限可以销售吗
老师:公司购买二手车时付款30万但二手车市场只开具20万,说是有规定的,有什么办法能补这10万的票入账?
老师 我想把账上以前只有一级科目的 原材料 及库存商品,转到现在的2级科目大类里面怎么转呢 ,现在我就是想在原材料下面和主营业务下面都做 316 304 304L 316L 这几种大类分一下,因为我们进过来的原材料也是分这几种 那我收入和原材料都想匹配这么分一下,但是我5月份的账只有1级科目,没有细分,里面也有余额
我现在应付账款在资产负债表是正数,这个账务现在有问题,应付账款为正数,是对方发票没有开过来造成的吗
交行美金和人民币是一个账户,意思是我只能看到结汇后转为人民币的金额是吗?原来的收款美金金额我在哪看呢
我们总公司在杭州桐庐县,由于当地研发人员不好招,我们打算到杭州主城区去招,并计划在杭州成立分公司,请问所得税如何缴纳?增值税如何缴纳?
不同银行之间互转,针对每个银行流水做账,最后发现都录了2遍,如何修改呢,比如1银行导出的流水1银行增加 借银行1 贷银行2 到了2银行的流水相当于是2银行减少 借 银行1 借银行2,最后就发现都录了2遍
账上没有做这笔
一个员工好几个月工资,到现在几十万
那你现在支付,是咋做的,做了吗
都是对私走的,账上没做
说用来冲往来,这要怎么做
那不可能啊,账上都没有做,你现在都没有科目冲销
用来冲以前老板进来的往来
你这个都是不对的。。。你现在冲销,只能是借方企业应付款,贷方做费用
能不能这个员工报工资补交个税,然后账上用其他应付去付工资
只能说有风险这个
那老板之前私户发的工资,现在要做到账上,怎么做合规
那些说实话,根本就没法做,因为你并没有计提之前
那这笔有没有其他办法用来冲往来呢
现在账上不是一点都没有计入吗
有转给法人的
账上之前有做账吗,做的啥科目
往来款,其他应付
我知道,借方呢?借方是银行存款?