你好 可以的,这样也是一种方法的

老师,我上季度的无票收入在增值税报表报多了0.01,在这个季度的无票收入报少0.01可以吗?
老师请问下,我们在第一季度和第二季度增值税申报表上申报了无票收入,但我们第三季度又开了票给对方,我们没有冲无票收入,在这个月申报第四季度时我冲开票收入,要不要把第三季度开的那张发票要不要加在无票收入里面红冲?
老师请问下,我们在第一季度和第 二季度增值税申报表上申报了无票 收入,但我们第三季度又开了票给 对方,我们没有冲无票收入,在这 个月申报第四季度时我冲开票收 入,要不要把第三季度开的那张发 票要不要加在无票收入里面红冲?
老师,无票收入填在增值税申报的哪栏?我之前没在增值税申报里填无票收入,但在季度企业税申报时候填在营业收入了?是不不对?和增值税申报对不上是这样吗?
这个季度做了无票收入,请问无票收入在申报增值税需要把无票收入销售额填上吗?
销售费用无形资产摊销,在汇算清缴期间费用应该如何填报
老师,请问一下,钢材贸易行业。进货A产品,进项发票开B产品; A产品销售给客户,给客户开销项票,名称按进项开进来的名称:B产品开出去; 这样有风险吗? 属于虚开吗?
老师,公司上交税金怎么查,怎么算,做标书
在北京已交10年社保,现在要去新的城市工作,离开时在北京的工作单位社保应该怎么处理?是做正常减员还是做社保转出?
老的集体所有制,注册资金5000万,可以减资到50万吗?有要求吗
老师,我是小规模纳税人,26年第一季度是亏损的,第一季度需要调增20万左右,它是无票采购进来的,那我是在第一季度就调增还是到汇算清缴的时候调整呢
老师,请问外贸出口企业,有报关单是不可以申请退税,要视同内销处理的,那这种视同内销的报关单,还要开具发票吗?还是直接按照报关单确定收入交税就可以了?
老师,销售部门的返工费要做哪个科目?
我申报企业所得税汇算清缴,A100000 企业所得税年度纳税申报主表第一行显示您单位本所属期申报增值税收入14532023.39元,如与本项金额存在差异,请确认申报数据是否准确,但是我看了跟之前申报的金额是一致的,为啥有这种提示
工行,有没有什么方法可以一次性查看,每个月的余额
上个季度报的无票收入跟我账上主营业务收入对不上,能在账上做分录使他对上吗?
就是差了0.01
你直接在账上调整啊
我当时报的时候把收入合在一起去做不含税的换算,账上的收入是分了一个月一个月进行的不含税的换算,导致出现了差异
你直接在账上调整啊
老师,调的话做什么科目?
你转到营业外损益科目的
老师,这是我做的收入分录
是的,这是你做的收入分录
做主营业务收入跟营业外收入的分录吗?
你转到营业外损益科目的,即营业外支出/营业外收入
是做借:主营业务收入,贷:营业外收入吗?因为我的账上是少了0.01的
是的,你的分类是可以的