您好,这个的话,是按照17128.72的合计的

老师你好,我公司是个小规模纳税人,季销售额超过了45万,不含税销售额填写第一栏,税额呢,现在按1%征收,减免的2%填入哪里
老师您好,我在填写增值税,我们小规模纳税人,未超45万,没有专票,现在填写第10行,那个销售额是不含税销售额,数额是填写税控盘导出来的那个1%的销售额吗?
小规模月销售额不超10万 1-3月份开票含税金额15200元,增值税主表免税销售额写多少
我是小规模3%减按1%的 我这个月销售金额17128.72元,税额171.28, 那我填写免税销售额应填写多少
工地上有个人干的挖机的活 找的公司开票 但是转账不小心转给他个人了 这种能把那张发票当报销款吗
企业年报社保信息填0和0.01都没用,都提示错误代码440100030
企业年报全部填0,提示错误代码440100030,填0.01也没用
收到国库专利补贴要交增值税吗
#提问#小微企业。电梯维保。人员工资。和员工即买机用的电梯配件。应该计入什么科目?可以进入管理费用吗?
监理工程公司有正规资质,问题监理项目2021年完工了,有竣工验收证明。21年支付了200万公转私给了A个人,23年A成立了个体户、开票回来冲A的帐,还入了23年的成本,现在管理员要求提供合同、发票、流水,写说明。有什么好的处理方式?
老师,采购了一批物资赠送给其他单位。请问需要视同销售吗?还是直接入账管理费用就行
请问一下上个季度7-9月份因为增值税未超过30万免征增值税,可是忘记了上个季度开了一张专票,十月初并已申报增值税后扣款了,请问这笔申报的增值税如何做账,还需要计提吗 我当时分录是 借:现银100 贷:营业收入-97 贷:应交税费-增值税3元 因为是没有超过三十万免征增值税所以结转至营业外收入,最好统一结转到了本年利润
群里说的会计整得个初级是一个东西吗?
老师你好,我想问一下,我们是商贸企业,一直开的是普票,现在突然开专票可以开吗,开二十多万
老师,那我本期免税额,是用17128.72✖️2%吗
嗯对是这个意思的哈
那我这申报系统怎么自动生成了513.86
啥意思?免税的还是啥
你看看,我还没填写,它自动生成的
看到了,这个是不影响的,因为到最后都是不交税
哦哦,老师那我黄色的部分应该怎么填写
那个正常来说,是2%的
我糊涂了,老师,这几项是怎么填,感觉都对不上了
你现在不是没有超过30万吗这个
对,我知道没有超过30万不用交税,这个不用填写?
不超过30万的话这个是不需要的哈