你好,可以做无票收入,借银行存款 贷主营业务收入, 应交税费应交增值税

老师,您好,我公司是卖水果的,我们是按天销售给客户,客户是按月结算,比如9月卖货,10月才让我们开发票结款,那我每天的销售分录怎么确认呢
老师,请问代销业务如何做帐,比如我们与A公司的结算模式是根据实际销售回款(且销售配送由我们配送),帐期30天,30天后A公司根据实际销售出个结算单,让我们开发票给他们,他们再回款给我们,那我们根据A公司的销售(货款是A公司收),直接发货给客户这个帐怎么做?
老师是这样的,我们产品是放到拼多多平台上售卖的,一部分发票是开给平台的,还很多是开给平台的零售客户的,钱是平台给我们结的,平台每隔5天给我们付一次款,但是那些开给平台零售客户的普票,我们怎么会计科目呢
老师 我们是电商卖书。6月跟当当结算时我们发货金额是8万 实际结算了3万。另外5万是返点。这个我该怎么做账务处理 呢 我们按3万给客户开的销项发票。怎么确认收入呢 分录怎么做
B酒店与A酒业公司签订了代销酒的合同,B酒店按销售清单与A公司结算,A公司开发票给B酒店是按他们的销售价开给我们的,但是我们卖给客户的价格在A公司的销售价上加价销售的,加价的这部分我们是按手续费来确认收入还是销售货物?
请问老师,甲单位是垃圾清运企业,甲的成本中,投放至郊区的垃圾,需要给对方缴纳钱的,但是对方无法给甲单位开票。甲无法取得发票,而没有计入成本,导致利润虚高,怎么处理。
(3)投标人近三年资产负债率不高于75%;请问老师,怎么修改账务,能满足投标要求(快速修改账务的方法)
汇算和年报,过了5月31日还能更正吗?
老师我们公司是劳务派遣员工,上个月交个税垫付了其中一家公司的2万多的个税,现在这家公司单独把这笔2万个税打来我们账上,请问可以这样直接入账吗? 借:银行存款2万 贷:其他应收——代扣个税2万 这样对吗
个人转账到乙方公司账户,转账是抬头可以显示甲方的公司抬头吗
请问老师第四季度与汇算清缴的报表不一样,现在要从那里进去更正第四季度的报表
老师,请问一下。每月出的财务报表。我是发整个合并利润报表和资产负债表给老板看对吗?还是说就做一个简报的关键点发给老板?我没有实操过全盘。
老师,问下年中接账,有明细账,总账,科目余额表(但是没有本年累计发生额),这个要根据明细账来填写期初数吗
您好老师,我公司是做无车乘运的。对方公司给我开的运输费发票,然后我公司帮他们车子加油,加油站把发票开给我们公司了,我公司名下没有车子,加油发票开给我们公司这样合规不?
把员工预支的流水一笔笔理清楚,按时间和用途做个台账, 老师有这个台账模板吗?
那次月开发票了呢,还确认收入?
红冲之前的无票收入再做发票的 借应收账款负数 贷主营业务收入负数 应交税费负数 借应收账款,贷主营业务收入应交税费
老师,卖的当月能先挂应收吗,次月开发票了在确认收入吗
可以的,可以这么做的。
老师,那这样的话,我卖的当月的成本能结转吗,是不是也不能,只能是开发票的确认月份才能结转成本
不可以的,结转不了成本,因为你没有对应的收入
明白了,那我就是相当于我当月销售了,也进货了,我就做采购入库-库存商品,销售就是对应每天的销售单,挂应收,次月客户对账完,我们开完发票,确认上月销售并结转成本,老师这种税务机关是认可的对吗,因为客户是有账期了,一个月
对的,是的,你账上是这么做的,但是这个有风险,因为你的纳税义务完了, 你是当月销售出去,你次月才确认收入。
那我当月确认在冲减,这种有风险吗,确实是先销售,在开发票
你好,你看下你增值税能申报了吗?只要你增值税能申报了就行。
可以申报,但是申报带出来的数据是我开发票的数据,无票收入需要自己填写
那就可以的,可以这么做的。
是先申报无票,次月开发票在冲减?
是的,是这么做的,正规的是这么做。