同学,你好 借:应交税费-应交增值税-进项税额 负数 贷:应交税费-待抵扣进项税额 负数

老师您好,收到增值税专票后未付款,但已勾选认证了,并做账:借:应交税费-应交增值税-进项税额;贷:应交税费-待认证进项税额,后来这张发票冲红了,我是不是应该做:借:应交税费-应交增值税-进项税额 负数 ;贷:应交税费-待认证进项税额 负数,这样做对不对呢》
老师,我没有收到对方发票,但是认证了这个票,当时分录是这样写的,借应交税费-进项税,贷:应交税费待抵扣进项税,到时候收到发票怎么做账
老师,一般纳税人,本月有进项,没销项。收到发票做分录,借:库存商品 应交税费-待认证进项税额 贷:银行存款下个月勾选抵扣后的分录是借:应交税费-进项税额 贷:应交税费-待认证进项税额老师,我这样做对不对?
老师,我平时认证发票的分录是这样写的 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应交税费-待抵扣进项税额 但是这个月收到一张红字发票 我该怎么做分录
待认证发票已经勾选认证抵扣了,但是剩下部分做了转出,分录可以这样写么? 借:应交税费-应交增值税(进项税额)5706.40 贷:应交税费-应交增值税(待认证进项税额)5706.40 借:应交税费-应交增值税(销项税额)228.48 应交税费-应交增值税(进项税转出)5477.92 贷:应交税费-应交增值税(进项税额)5706.40
老师好,我们是汽车修理公司,比如去年给一个单位修车,赶在12底给这个单位把发票开了,他们当时没有付款,然后次年又把发票作废了重新开具,长期这样操作的话会有风险不
你好,老师我兼职的公司发放工资是按季发,这允许吗,在有我报个税怎么报呢
有笔货代业务,某单位接收的是门到门业务,其中我们做了上海清关地到重庆某码头的换单,清关,我们这个业务能否开具免税发票?
你好,老师,我想咨询下我们公司有一笔报销款22000元,是公司制作门窗的费用,员工个人已支付,现拿了对方公司给我司开的发票报销,这个金额比较大,如果对公转给他个人的话可以吗?税务风险大吗?他除了发票还需要提供什么单据呢?
老师,我司是小规模纳税人,税务注销时需要去看电子税务局数字账户别人开给我们的发票有没有全部入账吗?
老师,如果我们销售一台机器,客户给了一大部分,商场补贴我们大概一二百元,我们需要给商场开票,那么这个一二百元开什么税目发票比较合适?
老师:银行付款发票当时没回来,是直接做费用,以后发票回来再附?还是挂账发票回来再做费用合适?
老师 普票有什么用处 只要是普票都不能抵税是吗
老师,我司出租公寓给个人,双方需要缴纳印花税吗
请问固定资产报损,会影响费用吗