1.数据填报错误:有可能在填写所得税申报表或增值税申报表时,误将某些数据填报错误,导致两份报表的数据不一致。 2.计算错误:在计算所得税或增值税时,可能出现计算错误,导致两份报表的数据不一致。 3.会计处理问题:在某些特定情况下,例如公司没有实际收入,但在计算所得税时可能需要考虑到一些潜在的收入,这可能导致营业收入和增值税报表的差异。 4.政策差异:不同的税种对收入和成本的确认可能在时间上或方式上有差异。例如,增值税是对商品或服务的增值部分征税,而所得税则根据公司的利润进行征税。 5.特殊业务影响:某些特殊业务可能导致增值税和所得税申报表的差异,例如公司发生了一些无需缴纳增值税的业务,但这些业务可能会对所得税产生影响。

利润表和增值税申报表的收入有差异是什么原因呢
年报申报表提示收入和增值税申报表不符,差额正好是营业外收入金额,是什么原因?是哪填错了吗?
这个企业所得税汇算清缴的时候,点申报的时候,弹出来这个提示,用不用管呀?直接确认提交吗?因为我看这个,他说当年增值税收入与100000营业收入和营业外收入的金额差异过大,那增值税报表没有包括业外收入啊,差额就是营业外收入这部分呀,也没错吧?然后5000表第1行第3类收入类,调整金额,这个我们是0,然后5010表吧,我们根本就没有勾选。
所得税年度申报营业收入与利润表营业收入差异较大,这个利润表营业收入是什么报表啊最后四季度报的?
申报所得税报表 提示:营业收入与增值税报表有较大差异 这个是什么原因呀 我的增值税是0申报的,收入成本也是0申报
公司未领发票 筹备期2年间 有1人发工资交社保 资金是借款入公司 可否走税务简易注销 。个税返还 没有申请处理 不要该笔 对注销有影响吗
老师:本年有处置的固定资产,这部分包含在资产原值里么?(处置的固定资产本年没有提折旧),然后本年又新增了固定资产,想问问汇算清缴的固定资产报表怎么填?原值跟资产负债表里面的数字是什么样的逻辑关系?
我们公司做机场项目,年收入3000-4000万。我们设备交付后需要调试,就找第三方公司进行调试,一般这个调试费占比年收入的多少,调试发票开的技术服务费。在安全范围内。
老师,我司主营冷鲜鸡肉,属免税产品,现推出套餐产品,套餐内有鸡肉1盒+酱油1瓶+汤料包1袋,请问新增值税法下这个套餐应如何开票
我们是去年10月至现在还在筹建的口腔诊所,去年有位员工是12月21日来工作的,有2483.87元工资,但去年末记账(实际工资是1月发的,1月补提的),但未报个税,汇算清缴己做,今年4月30日,此员工不做了,那这个个税怎么做?第二个也是二个保安大叔每人600元一月,报个税做的是工资薪金,是1月发的工资,但2月也未报个税,这个实际工作怎么做,求解?
出口收汇 多收了几十块美金 这种要做内销确认收入吗
你好,老师,我们是给劳务派遣公司代理记账的,最近三年每年开票数达到2000多万,然后成本98%都是工资,以及几十万的员工保险费,最近大数据查到我的工资薪金没有申报纳税,我前几天补充申报,因为劳务派遣基本都是临时工,申报后临时工我联系不上怎么办
老师,市政工程行业账上其他应收应付挂账较大,在实际操作中跟税务允许情况下如何减少呢? 有没有什么方法能实现呢?
老师,我们CIF出口的,报关单价是38170.21美元,运费3100元,客户汇来的美金是37140,有个一千多的价差是佣金,请问我确认收入按照哪个价格
关于抖音直播收入的提现协议是什么样的 老师