1.数据填报错误:有可能在填写所得税申报表或增值税申报表时,误将某些数据填报错误,导致两份报表的数据不一致。 2.计算错误:在计算所得税或增值税时,可能出现计算错误,导致两份报表的数据不一致。 3.会计处理问题:在某些特定情况下,例如公司没有实际收入,但在计算所得税时可能需要考虑到一些潜在的收入,这可能导致营业收入和增值税报表的差异。 4.政策差异:不同的税种对收入和成本的确认可能在时间上或方式上有差异。例如,增值税是对商品或服务的增值部分征税,而所得税则根据公司的利润进行征税。 5.特殊业务影响:某些特殊业务可能导致增值税和所得税申报表的差异,例如公司发生了一些无需缴纳增值税的业务,但这些业务可能会对所得税产生影响。

利润表和增值税申报表的收入有差异是什么原因呢
年报申报表提示收入和增值税申报表不符,差额正好是营业外收入金额,是什么原因?是哪填错了吗?
这个企业所得税汇算清缴的时候,点申报的时候,弹出来这个提示,用不用管呀?直接确认提交吗?因为我看这个,他说当年增值税收入与100000营业收入和营业外收入的金额差异过大,那增值税报表没有包括业外收入啊,差额就是营业外收入这部分呀,也没错吧?然后5000表第1行第3类收入类,调整金额,这个我们是0,然后5010表吧,我们根本就没有勾选。
差异额:7026 差异率: 差异额绝对值:7026。所得税年度申报营业收入与利润表营业收入差异较大 2022/9/27 这个是什么风险啊,搞不懂
所得税年度申报营业收入与利润表营业收入差异较大,这个利润表营业收入是什么报表啊最后四季度报的?
老师您好,公司需要更改经营范围,但是主体主营业务也要更改,是怎么个 流程?
进项票几年未勾选认证会形成滞留票吗
郭老师请问下2024年度贷款利息我用回单做账走的财务费用,然后汇算清缴也没有调增,现在把发票补开来了,那我还用做账务处理吗,怎么弄合适呢
老板让我作废红冲一张11月份的增值税专票,11月份的增值税我都交过了,然后现在12月份,我红冲掉那张发票之后,我分录就是要写个红冲分录是吧?然后我申报增值税的时候,比如12月开发票是10万,我红冲是1万,我实际申报增值税的时候就是按9万来算的?
我公司开了广告费的发票10万元,文化事业建设税如何计算缴纳,存在不存在起征点
人力资源公司给对方代发工资代交社保,收取服务费,每笔25元,应发工资118298.16,实发工资116669.05,个税54.23,社保1574.88,服务费1120,怎么开票,怎么做账,工资数是选择普票差额征收,开票金额是开应发工资数118298.16,扣除额也是118298.16吗?管理费开专票1120,专票的话简易的5个点吗?
我公司开了广告费的发票10万元,文化事业建设税如何计算缴纳
我如果说是想系统的学习税务,应该怎么学啊
农产品免税的普票是凭发票直接抵扣的吗?还需要供应商提供什么资质材料不得
现在自查2016年增值税及附加税补缴的分录怎么做