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因为流程问题,当月辅材先到了,发票没到,所以先领用了辅材,次月发票到了,才做的入库, 应该怎么做账务处理

2023-10-20 11:00
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-10-20 11:01

收到当月就要入库的。借原材料贷应付账款。 到发票借应付账款,贷原材料,借原材料贷应付账款。

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收到当月就要入库的。借原材料贷应付账款。 到发票借应付账款,贷原材料,借原材料贷应付账款。
2023-10-20
你好,可以按实际收到的做暂估入库
2022-05-16
您好 先把第一个原材料的分录红冲,然后您第三个分录的借方借原材料,
2020-09-26
你好 ;    8月就做账 :借  预付账款  应付账款贷银行存款 。 原来 4月你是挂了  暂估材料是吗?  
2021-09-10
您好 次月进项发票到了 借:应付账款~暂估 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应付账款
2021-08-02
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