您好 先把第一个原材料的分录红冲,然后您第三个分录的借方借原材料,

购入原材料,没有付款,没有收到发票,暂估入库,然后也领用了,次月才收到发票,借方应该怎么做好
老师,请问一下。购进原材料时没收到发票,暂估入库了,然后收到发票时红冲暂估,重做一笔按发票价购进。但是暂估的原材料已经全领用,产品也已完工入库了,那原材料票已当时暂估价的差异金额怎会计处理?
购买的原材料发票未到暂估入库,然后当月已经领用后发票也没到,那领用原材料的金额怎么算?
老师你好,采购原材料,原材料入库了发票也到了,就是借:原材料,贷:应付账款。 原材料到了,发票没到,就是借:原材料,贷:应付账款—暂估;发票到了就是冲暂估,做应付账款。 先付款了就是借:应付账款,贷:银行存款。 然后入库了冲掉应付
老师23年12月份 采购原材料 没有付款也没有收到发票,录了一笔暂估 借:原材料 贷:应付账款-暂估入账 24年1月份怎么做账
明白,谢谢老师
你好, 不客气,祝您周末愉快,如果您这个问题已经解决,请对老师的回复,给予评价