你好,可以补申报,你补8月的要填好表后打印出来去现场申报,网上申报不了

请问一下老师,个税7月份所属期申报的是6月份的工资和6月所属期的社保费,现在7月份社保当月扣了,个税7月份所属期申报社保的金额怎么填写申报?
请问一下老师,个税7月份所属期申报的是6月份的工资和6月所属期的社保费,现在7月份社保当月扣了,个税7月份所属期申报社保的金额怎么填写申报?
公司8月份成立,9月初开通税务登记,请问第一次报个人所得税应该是9月份还是10月份,10月份开始报属于报税逾期吗?
10月份能不能先补报7-8月税款所属期的个税,再单独报9月税款所属期的个税呀?
老师,7月份的工资,8月份发放,应该什么时候申报?申报个税的时候属于申报哪个所属期?
朴老师,24年的打车发票在25年可以税前扣除吗?
批零免税普通发票是什么?能帮忙找个图片吗?是手撕的那种发票吗?它不能计算抵扣增值税吗
老师您好,我公司购买了一块土地和地方附着物共7000万,中间买了一部分地上附着物的废品,后又平价7000万政府收回,我公司的会计分录怎么起?
年底库存太大,进项发票先不入账,下月入可不可以
老师,建筑行业,有那么个情况,施工合同还没签下来,但是已经开工了,相应的成本发票也收到了,我想根据成本确认收入,做未开票收入,但是没有合同就无法开具外经证输入外经证合同名称,那么可不可以先做未开票收入,后期合同签订了再开外经证预缴税款
品牌新享淘宝老客礼金软件服务费是商家给客户的让利,平台先垫付给我们了,客户确认收货后,我们再还给平台,应该怎么做账?假如说这笔订单是1360,我们实际收到1360,包含了应该支付给消费者的300,这个300是平台先垫付给我们的,确认收货后我们再把这300还给平台,我们应该怎么做账?
老师好,前面没有银行手续费发票,汇算的时候5000元手续费全部纳税调增了,后面发票过来了,账务处理就红冲手续费 在按发票重新入账进去,那这个到次年要不要汇算调减的
注册营业执照里的注册资本。实缴完后,可以用来干嘛
老师,一般纳税人平台收入之前第三季度没有报,可以全部报在12月吗
老师电力 我司 自用+给其他租客用 发票我司收 在开票给其他公司 销售电力分录 借:应收账款 --用电公司 1、2、3、4 贷:其他业务收入 贷:应交税费-销项税额 电力成本 借:其他业务成本 (我司+他户用) 借:应交税费-进项税额 贷:国网电力 支付电力 借:国网电力 贷:库存现金/银行存款 我第二步自用的 直接走掉了 分录合理 对吗?
在网上,现在只报所属期9月的可以吗?报完后去现场报8月的
你好,是在,在网上只能申报9月的